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【,海南,儋州市】儋州市不動產登記中心2022年度單位決算公開報告
發(fā)布時間 2023-11-09 截止日期 立即查看
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目錄

第一部分 ?基本情況1

一、部門(單位)職責1

二、機構***2

第二部分 ?***度部門(單位)決算公開報表2

第三部分 ?***度部門(單位)決算情況說明3

一、收入支出總體情況說明3

二、收入決算情況說明3

三、支出決算情況說明3

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明4

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明4

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明7

七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明8

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明9

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明10

十、預算績效情況說明。10

十一、其他重要事項情況說明11

第四部分 ?名詞解釋12


第一部分??基本情況

一、單位職責

1.貫徹執(zhí)行國家、省有關不動產登記方面政策、法律、法規(guī)、規(guī)定,參***市土地、房屋、林地、海域、農業(yè)等不動產登記地方性管理規(guī)定制訂工作,落實不動產統(tǒng)一登記制度。

2.負***市不動產登記申請的受理工作,對申請人提供申請材料進行審查。

3.承***市土地、房屋、農業(yè)、林地、海域的登記發(fā)證工作。

4.負責***市土地、房屋、林地、海域、土地承包經營權等不動產登記工作提供技術支撐。

5.負責因不動產登記引發(fā)的爭議案件的調查、核查、測繪、取證、調解等事務性工作;承辦涉及不動產登記的信訪工作;負責涉及不動產登記的行政復議、行政應訴。

6.***省國土資源廳推動不動產登記信息基礎平臺建設,負責***市不動產登記信息進行整合建庫、更新、管理、維護工作。

7.具體承***市不動產登記相關的資源資產情況收集、整理、共享、匯交、歸檔、查詢、統(tǒng)計和分析工作。

8.負責落實不動產登記資料公開查詢制度,承擔不動產登記成果應用與社會化服務等工作。

9.***市不動產登記局開展不動產登記規(guī)范化工作。協(xié)助管***市不動產登記代理機構、不動產登記從業(yè)人員,承辦不動產登記從業(yè)人員培訓等工作。

10.***市資規(guī)局及上級部門交辦的其他事項。

二、機構***

根據職責,***市不動產登記中心內設綜合組、權屬信息組、登記組和受理組4個職能內設機構。

?

第二部分??2022年度單位決算公開報表

?

一、收入支出決算公開表

二、收入決算公開表

三、支出決算公開表

四、財政撥款收入支出決算公開表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算公開表

九、財政撥款“三公”經費支出決算公開表

以上報表見附件。

***第三部分??2022年度單位決算情況說明

?

一、收入支出總體情況說明

2022年度收入總計1042.091042.092021年度相比,收入、支出總計各增加148.8416.7%。主要原因:一是年間主動追加辦公場所房屋租金項目支出10***元;年間主動追加政策采購資金項目支出1***元。使用非財政撥款結余02021年度決算數減少8***元,下降100%,主要原因是***我中心無非財政撥款結余。年初結轉結余0***我中心無年初結轉結余,較2021年度決算數減少45.36下降100%,主要原因是***我中心無年初結轉結余。結余分配00二、收入決算情況說明

本年收入合計1042.091020.5997.9%;上級補助收入00,經營收入0021.502.1%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1042.09619.5359.5%;項目支出422.5640.5%;上繳上級支出000四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入1020.591020.592021年度相比,財政撥款收入、支出各增加296.0740.9%。主要原因***追加辦公場所房屋租金項目支出10***元、追加政策采購資金項目支出1***元。項目支出較上年多1***元。

財政撥款年初結轉結余02021年度決算數增加(減少)0財政撥款年末結轉結余02021年度年末決算數增加(減少)0五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出996.7495.6%。與2021年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加440.779.3%,主要原因是***市級財政收入情況,部分***從政府性基金收入中安排的項目支出在***均從一般公共預算收入中安排支出。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

***度一般公共預算財政撥款支出996.7458.955.9%;衛(wèi)生健康(類)支出6***元,占6.7%;自然資源海洋氣象(類)支出83***元,占83.3%;住房保障(類)支出40.964.1%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

***度一般公共預算財政撥款支出年初預算為721.66996.74138.1%。其中:

1.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位***(款)機關事業(yè)單位***(項)

年初預算為44.5553.43119.9%。決算數大于預算數的主要原因:***在編在職人員養(yǎng)老保險基數提高。

2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位***(款)機關事業(yè)單位***(項)

年初預算為04.31100%。決算數于預算數的主要原因:年中存在人員退休,辦理職業(yè)年金記實時按照實際情況追加支出。

3.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項)

年初預算為1.211.21100%。決算數等于預算數。

4.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位***(款)事業(yè)單位***(項)

年初預算為23.6723.2798.3%。決算數小于預算數的主要原因******月有一名在編人員退休。

5.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位***(款)公務員醫(yī)療補助(項)。

年初預算為35.2243.52123.6%。決算數于預算數的主要原因:一是***在編在職人員工資獎金津補貼標準提高;二是***退休人員退休工資標準提高。

6.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(款)事業(yè)運行(項)

年初預算為347.21453.29130.6%。決算數于預算數的主要原因:在編在職人員工資獎金津補貼標準提高。

7.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(款)其他自然資源事務支出(項)

年初預算為234.5376.26160.5%。決算數于預算數的主要原因:一是追加辦公場所房屋租金項目支出1***元;二是追加政策采購資金項目支出***元。

8.自然資源海洋氣象等支出(類)其他自然資源海洋氣象等支出(款)其他自然資源海洋氣象等支出(項)

年初預算為0.50.5100%。決算數等于預算數。

9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)

年初預算為34.8040.96117.7%。決算數于預算數的主要原因:***在編在職人員工資獎金津補貼標準提高。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

***度財政撥款基本支出61***元,其中:人員經費57***元,主要包括:工資福利支出共57***元,其中的基本工資15***元、津貼補貼5***元***元、伙食***元、績效工資18***元、機關事業(yè)單位***5***元、職業(yè)年金繳***元、職工基本醫(yī)療保險繳費2***元、公務員醫(yī)療補助繳費4***元、其他社會保障繳費***元、住房公積金4***元、***元、其他工資福***元;對個人和家庭的補助共***元,其中的***元、***元、退職(***元、***元、生活補助***元、***元、醫(yī)療***元、***元、***元、個人農業(yè)生***元、代繳社會***元、其他對個人和家庭***元。

公用經費4***元,主要包括:商品和服務支出共4***元,其中的辦公費***元、印刷費***元、***元、***元***元***元、郵電費***元、***元、物業(yè)***元、***元、因公出國(境***元、維修(護)費***元、***元、***元、***元、公務***元、專用材料費***元、被裝***元、專用***元、***元、委托***元、工會經費***元、***元、公務用車運行***元、其他交通費用***元、稅金及附***元、其他商品和服務支出1***元;債務利息及費用***元,其中的國內債務付息及國外債***元;資本性***元,其中的房屋建筑***元、辦公設***元、專用設***元、基礎設***元、大型***元、信息網絡及軟件購***元、物***元、土***元、安***元、地上附著物和青***元、拆***元、公務用***元、其他交通工***元、文物和陳列***元、無形資***元、其他資本***元等;其他***元,其中的國家賠償費***元、對民間非營利組織和群眾性自治組***元、經常***元、資本性贈予和其***元。

七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

***度政府性基金預算財政撥款支出2***元,占本年支出合計的2.3%。與***度相比,政府性基金預算財政撥款支出減少13***元,下降85%,主要原因是財政安排***年度政府性基金預算財政撥款項目較少,只有一個項目資金2***元,一般公共預算財政撥款項目較多。而***年度財政安排全部項目支出均為政府性基金預算財政撥款,項目資金15***元。

(二)政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況

***度政府性基金預算財政撥款支出2***元,主要用于以下方面:城***區(qū)支出(類)支出2***元,占100%。

(三)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況

***度政府性基金預算財政撥款支出年初預***元,支出決算為2***元,完成年初預算的79.5%。其中:

城***區(qū)支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)農村社會事業(yè)支出(項)

年初預算為

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

(一)國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況

***度國有資本經營預算財政撥***元,占本年支出合計的0%。與***度相比,國有資本經營預算財政撥款支出增加(***元。

(二)國有資本經營預算財政撥款支出決算結構情況

***度國有資本經營預算財政撥***元。

(三)國有資本經營預算財政撥款支出決算具體情況

***度國有資本經營預算財政撥款支出年初***元,支出***元,完成年初預算的0%。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明

***度財政撥款“三公”經費支出***元,支出***元,完成預算的0%。

(二)財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明

***度財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支***元,占0%;公務用車購置及運行維護費支***元,占0%;公務接待費支***元,占0%。

十、預算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況

我中心屬于部門所屬單位。根據預算管理要求,我中心組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,自評項目5個,共涉及資金377.22100%。對2022年度政策采購資金1個政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金23.85100%。組織對2022年度0個國有資本經營預算項目開展績效自評,共涉及資金0我中心屬于部門所屬單位,無部門預算績效評價***n>。

我中心屬于部門所屬單位,無部門整體支出績效評價***n>。

(二)部門(單位)決算中項目績效自評結果(預算部門(單位)、單位***)

(三)部門評價***部門填寫,部門所屬單位***)

我中心屬于部門所屬單位,部門評價***span>

(四)財政評價***)

。

十一、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2022年度***市不動產登記中心機關運行經費0(二)政府采購支出情況

2022年度***市不動產登記中心政府采購支出總額000000%,其中:授予小微企業(yè)合同金額***n>0授予中小企業(yè)合同金額***n>0%。

(三)國有資產占用情況

截至20221231日,本單位擁有房屋面積1384平方米,其中:辦公用房1000平方米,業(yè)務用房0平方米,其他(不含構筑物)384平方米。

單位共有車輛0輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價***n>1000臺(套)。

年末在建工程0

第四部分??名詞解釋

一、財政撥款收入:指同級政府財政部門(單位)當年撥付的各類財政撥款。

二、上級補助收入:指事業(yè)單位***部門(單位)和上級單位***。

三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位***。

四、經營收入:指事業(yè)單位***。

五、附屬單位***:指事業(yè)單位***。

六、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補助收入”“經營收入”“附屬單位***”等以外的收入。

七、使用非財政撥款結余:指事業(yè)單位***“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用非同級財政撥款結余資金彌補本年度收支缺口。

八、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

九、結余分配:指事業(yè)單位***。

十、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金(不包括事業(yè)單位***)。

十一、基本支出:指為保障機構***、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十三、經營支出:指事業(yè)單位***。

十四、“三公”經費:納入本級財政預決算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位***(境)的國際旅費、國***市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位***(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位***(含外賓接待)費用。

十五、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出經費用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

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附件***度***市不動產登記中心決算公開表.xls

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