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【海南,瓊中黎族苗族自治縣】瓊中黎族苗族自治縣營(yíng)根鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年度部門決算公開報(bào)告
發(fā)布時(shí)間 2024-09-27 截止日期 立即查看
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瓊中黎族苗族自治縣***鎮(zhèn)衛(wèi)生院***度部門決算公開報(bào)告 目 錄 第一部分 基本情況2 一、部門(單位)職責(zé)2 二、機(jī)構(gòu)***2 第二部分 ***度部門決算公開表3 第三部分 ***度部門決算情況說明3 一、收入支出總體情況說明3 二、收入決算情況說明4 三、支出決算情況說明5 四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明5 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明5 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明6 七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明8 八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明9 九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明9 十、預(yù)算績(jī)效情況說明11 十一、其他重要事項(xiàng)情況說明12 第四部分 名詞解釋13 第一部分 基本情況 單位*** (一)瓊中縣***鎮(zhèn)衛(wèi)生院職責(zé):為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)。對(duì)預(yù)防保健、醫(yī)療衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)、初級(jí)衛(wèi)生保健規(guī)劃實(shí)施、合作醫(yī)療組織與管理、醫(yī)保系統(tǒng)管理、衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。 (二)實(shí)施國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度,執(zhí)行國(guó)家基本藥物目錄。 (三)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)衛(wèi)生工作方針政策、法律法規(guī)規(guī)章;推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革;依法組織實(shí)施衛(wèi)生工作的政策法規(guī)規(guī)章和依法制訂發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃。 (四)貫徹預(yù)防為主方針,開展全民健康教育。 (五)加強(qiáng)基本理論、基本知識(shí)、基本技能訓(xùn)練,提高醫(yī)療質(zhì)量、保險(xiǎn)醫(yī)療安全。 二、機(jī)構(gòu)*** 瓊中縣***鎮(zhèn)衛(wèi)生院位于***鎮(zhèn)國(guó)***道37號(hào),為差額撥款事業(yè)單位。編制數(shù)25人,現(xiàn)有在編人員25人,編外人員7人,員額人員1人,***年末本單位***33人,(其中:副院長(zhǎng)2名,護(hù)士長(zhǎng)1名,公衛(wèi)組組長(zhǎng)1名,醫(yī)療組組長(zhǎng)1名)?,F(xiàn)單位******、院感辦公室、預(yù)防保健科、內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、兒科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、中醫(yī)科、門診、醫(yī)學(xué)影像科等 。 第二部分 ***度部門決算公開報(bào)表 一、收入支出決算公開表 二、收入決算公開表 三、支出決算公開表 四、財(cái)政撥款收入支出決算公開表 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表 七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表 八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表 九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表 以上報(bào)表見附件1。 ?? 第三部分 ***度部門決算情況說明 一、收入支出總體情況說明 ***度收入總計(jì)72***元,支出總計(jì)72***元,與***度相比,收入、支出總計(jì)各增加10***元,增長(zhǎng)17.17%。主要原因:一是項(xiàng)目預(yù)算增加;二是門診診療收入增加。使用非財(cái)政撥款結(jié)余***元,較***度決算數(shù)增加(減少)***元。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余***元,較***度決算數(shù)增加(減少)***元,增長(zhǎng)(下降)0.00%。結(jié)余分配3***元,主要是用于發(fā)放差旅、誤餐、工資福利、社保,較***度決算數(shù)增加(減少)***元,增長(zhǎng)(下降)0.00%。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余***元,較***度決算數(shù)增加(減少)***元,增長(zhǎng)(下降)0.00%。 (一)收入總計(jì)主要構(gòu)成。 本年收入合計(jì)72***元,其中:財(cái)政撥款收入58***元,占79.76%;上級(jí)補(bǔ)助收入***元,占0%;事業(yè)收入14***元,占20.21%;經(jīng)營(yíng)收入***元,占0.00%;附屬單位******元,占0%;其他收入***元,占0.03%。 (二)支出總計(jì)主要構(gòu)成。 本年支出合計(jì)69***元,其中:基本支出5***元,占83.22%;項(xiàng)目支出11***元,占16.78%;上繳上級(jí)支出***元,0%;經(jīng)營(yíng)支出***元,占0.00%;對(duì)附屬單位******元,占0.00%。結(jié)余分配3***元,主要是發(fā)放差旅、誤餐、工資福利、社保,較***度決算數(shù)增加1***元,增長(zhǎng)2.38%,主要原因是人員工資,五險(xiǎn)一金的費(fèi)用增加。 二、收入決算情況說明 ??本年收入72***元,其中:財(cái)政撥款收入58***元,占79.76%;上級(jí)補(bǔ)助收入***元,占0.00%;事業(yè)收入14***元,占20.21%;經(jīng)營(yíng)收入***元,占0.00%;附屬單位******元,占0.00%;其他收入***元,占0.03%。 三、支出決算情況說明 本年支出69***元,其中:基本支出5***元,占83.22%;項(xiàng)目支出11***元,占16.78%;上繳上級(jí)支出***元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出***元,占0.00%;對(duì)附屬單位******元,占0.00%。 四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 ***度財(cái)政撥款收入58***元,支出58***元。與***度相比,財(cái)政撥款收入增加5***元,增長(zhǎng)9.77%,主要原因:一是項(xiàng)目預(yù)算增加;二是門診診療收入增加。財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余***元,較***度決算數(shù)增加(減少)***元,增長(zhǎng)(下降)0.00%。 財(cái)政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余***元,較***度決算數(shù)增加(減少)***元,增長(zhǎng)(下降)0.00%。 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。 ***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出58***元,占本年支出合計(jì)的84.29%。與***度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加5***元,增長(zhǎng)9.77%,主要原因是一是項(xiàng)目預(yù)算增加;二是門診診療收入增加;支出也相應(yīng)增加。 (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出58***元,主要用于以下方面:衛(wèi)生健康(類)支出48***元,占82.72%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出6***元,占11.18%;住房保障(類)支出3***元,占6.05%;外交支出(類)支出***元,占0.05%。 208-社會(huì)保障和就業(yè)支出6***元 210-衛(wèi)生健康支出48***元 221-住房保障支出3***元 202-外交支出0.31 (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。 ***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為57***元,支出決算為58***元,完成年初預(yù)算的101.50%。 1.一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。 年初預(yù)算為***元,支出決算***元,完成年初預(yù)算的0.00%。 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 ***度財(cái)政撥款基本支出46***元,其中:人員經(jīng)費(fèi)46***元,主要包括:工資福利支出中的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位***、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中的離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)***元,主要包括:商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出;債務(wù)利息及費(fèi)用支出中的國(guó)內(nèi)債務(wù)付息及國(guó)外債務(wù)付息;資本性支出中的房屋建筑物構(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、物資儲(chǔ)備、土地補(bǔ)償、安置補(bǔ)助、地上附著物和青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出等;其他支出中的贈(zèng)予、國(guó)家賠償費(fèi)用支出、對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼和其他支出。 支出經(jīng)濟(jì)分類:1、301-工資福利支出46***元,其中:30101-基本工資10***元;30102-津貼補(bǔ)貼10***元;30107-績(jī)效工資13***元;30108-機(jī)關(guān)事業(yè)單位***4***元;30109-職業(yè)年金繳費(fèi)2***元;30110-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1***元;30112-其他社會(huì)保障繳費(fèi)***元;30113-住房公積金3***元;30199-其他工資福利支出***元。 2、303-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)***元,其中:30309-獎(jiǎng)勵(lì)金***元。 3、302-商品和服務(wù)支出***元,其中:30207-郵電費(fèi)***元。 七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 (一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。 ***度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出***元,占本年支出合計(jì)的0.00%。與***度相比,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加(減少)***元,增長(zhǎng)(下降)0.00%。 (二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出***元,主要用于以下方面:(類)支出***元,占0.00%;(類)支出***元,占0.00%;(類)支出***元,占0.00%。 (三)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。 ***度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為***元,支出決算為***元,完成年初預(yù)算的0.00%。 八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 (一)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。 ***度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出***元,占本年支出合計(jì)的0.00%。與***度相比,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出增加(減少)***元,增長(zhǎng)(下降)0.00%。 (二)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出***元,主要用于以下方面:(類)支出***元,占0.00%;(類)支出***元,占0.00%;(類)支出***元,占0.00%。 (三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。 ***度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為***元,支出決算為***元,完成年初預(yù)算的0.00%。 九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 (一)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。 ??***度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為***元,支出決算***元,完成預(yù)算的0.00%,與***度相比,“三公”經(jīng)費(fèi)支出增加(減少)***元,增長(zhǎng)(下降)0.00%。 ?? (二)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。 ***度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算***元,占0.00%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算***元,占0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算***元,占0.00%。具體情況如下: 1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出***元。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),因公出國(guó)(境)0人次。開支內(nèi)容包括: 因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算比預(yù)算數(shù)增加(減少)***元,增長(zhǎng)(下降)0.00%。與***度相比,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出增加(減少)***元,增長(zhǎng)(下降)0.00%。 ?? 2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支***元。其中: 公務(wù)用車購(gòu)置支出***元,全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量0輛。 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出***元。 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加(減少)***元,增長(zhǎng)(下降)0.00%。與***度相比,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加(減少)***元,增長(zhǎng)(下降)0.00%。 ?? 3.公務(wù)接待費(fèi)支出***元,其中: 國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出***元,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次,接待0人次。 國(guó)(境)外接待費(fèi)支***元,國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待0人次。 公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加(減少)***元,增長(zhǎng)(下降)0.00%。與***度相比,公務(wù)接待費(fèi)支出增加(減少)***元,增長(zhǎng)(下降)0.00%。 十、預(yù)算績(jī)效情況說明 (一)績(jī)效管理工作開展情況。 根據(jù)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求,可按照如下格式說明:根據(jù)預(yù)算管理要求,我部門(單位)組織對(duì)***度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。自評(píng)項(xiàng)目21個(gè),其中,一級(jí)項(xiàng)目,0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目21個(gè),共涉及資金53***元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)***度“工資福利社會(huì)保險(xiǎn)類、基本藥物制度補(bǔ)助專項(xiàng)資金、基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金、脊髓灰質(zhì)炎疫苗強(qiáng)化免疫工作配套資金、葉酸補(bǔ)助專項(xiàng)資金、婦女常見病及兩癌篩查工作經(jīng)費(fèi)、新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)、衛(wèi)生健康發(fā)展專項(xiàng)資金、遺屬生活補(bǔ)助”等21個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)***53***元。其中“基本藥物制度補(bǔ)助專項(xiàng)資金”項(xiàng)目的基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)***100%;“基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金”項(xiàng)目的基本公衛(wèi)衛(wèi)生宣傳推廣覆蓋率90%完成率100%;“脊髓灰質(zhì)炎疫苗強(qiáng)化免疫工作配套資金”項(xiàng)目的接種疫苗覆蓋率100%完成率100%;“葉酸補(bǔ)助專項(xiàng)資金”項(xiàng)目葉酸發(fā)放率100%,完成率100%;“婦女常見病及兩癌篩查工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目中篩查人數(shù)完成率100%;“新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目防控工作物資保障齊全、及時(shí),項(xiàng)目總體完成良好。 (二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果(預(yù)算部門、單位***)。 本單位***。 (三)部門評(píng)價(jià)***部門填寫,部門所屬單位***)。 本單位***。 (四)財(cái)政評(píng)價(jià)***)。 本單位***。 十一、其他重要事項(xiàng)情況說明 (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。 本單位***。 (二)政府采購(gòu)支出情況。 本單位***。 (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。 截至******月***日,本部門擁有房屋面積 平方米,其中:辦公用房214平方米,業(yè)務(wù)用房300.87平方米,其他(不含構(gòu)筑物)652平方米。 本部門共有車輛0輛,其中,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)***(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。 年末在***元。 第四部分 名詞解釋 財(cái)政撥款收入:指同級(jí)政府財(cái)政部門當(dāng)年撥付的各類財(cái)政撥款。 二、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位***。 三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位***。 四、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位***。 五、附屬單位***:指事業(yè)單位***。 六、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“附屬單位***”等以外的收入。 七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位***“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用非同級(jí)財(cái)政撥款結(jié)余資金彌補(bǔ)本年度收支缺口。 八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。 九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位***。 十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金(不包括事業(yè)單位***)。 十一、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)***、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 十二、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 十三、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位***。 十四、“三公”經(jīng)費(fèi):納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算財(cái)政財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位***(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)***市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位***(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位***(含外賓接待)費(fèi)用。 十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出經(jīng)費(fèi)用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

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