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【,云南,西雙版納州】勐臘縣學生資助管理中心2022年度部門決算公開報告
發(fā)布時間 2023-10-22 截止日期 立即查看
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目錄

第一部分??***生資助管理中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分??***度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、三公經費、行政參公單位***

第三部分??***度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款三公經費支出決算情況說明

第四部分??其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)部門整體支出績效自評情況

(二)部門整體支出績效自評表

(三)項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分??名詞解釋

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第一部分 ?***生資助管理中心概況。

一、主要職能

(一)主要職能

按照***生資助工作領導小組要求,執(zhí)行國家、省、州縣學生資助政策;負責擬訂學前到研究生學段國家資助政策實施細則,管理制度;擬訂全縣勤工儉學規(guī)劃、計劃;負責對接社會捐資助學協(xié)調工作;負責指導和監(jiān)督學生資助政策的落實情況;負責統(tǒng)籌推進日常學生資助業(yè)務及管理工作;負責學生資助及管理數(shù)據(jù)統(tǒng)計測算、信息發(fā)布、貧困學生數(shù)據(jù)庫管理、有關政策宣傳和咨詢工作;負責建立健全各級各類學校資助檔案裝訂工作,并建立家庭經濟困難學生數(shù)據(jù)庫;加強學生資助政策宣傳和資助育人工作;積極組織指導學校加強學校勤工儉學基地、產業(yè)的管理和財務監(jiān)督,及時調整勤工儉學發(fā)展方向,加強勤工儉學和學生社會勞動實踐活動管理;完成上級交辦的其他工作任務。?

(二)2022年度重點工作任務概述。

1.切實落實各級各類學生資助。按照學生資助政策管理辦法精準識別家庭經濟困難學生,嚴格按照學生資助資金管理辦法監(jiān)督學校??顚S?,力爭資助對象精準、力度精準、分配精準、發(fā)放精準,將學生資助這項民生工程落實落地。

2.強化學生資助檔案建設。按照《西雙版納州教育體育局下發(fā)規(guī)范學生資助檔案管理文件通知》組織學校開展學生資助檔案的收集、整理、裝訂工作,確保檔案真實、完整、安全,充分發(fā)揮檔案的服務作用。

3.用好學校勤工儉學基地開展新時代勞動教育。發(fā)揮各***區(qū)域優(yōu)勢盤活學校閑置土地用于學生勞動實踐教育基地,師生共同參與勞動實踐教育與教育教學相結合培養(yǎng)學生學生核心素質,為國家培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會主義建設者和接班人。

4.資助對象100%納入系統(tǒng)管理。督促指導學校100%納入系統(tǒng)管理、資助項目100%納入系統(tǒng)管理、資助信息100%納入系統(tǒng)管理、健全學生資助信息數(shù)據(jù)報審機制,提高系統(tǒng)信息及時性、準確性、完整性,實現(xiàn)資助系統(tǒng)在校生數(shù)據(jù)與實際在校生數(shù)據(jù)之間“零誤差”。

5.加強學生資助政策宣傳。繼續(xù)采取印發(fā)學生資助政策宣傳海報、折頁和致初中畢業(yè)生、高中畢業(yè)生兩封信等宣傳方式,做好家庭經濟困難學生資助政策宣傳解讀工作,使學生資助政策進村入戶、家喻戶曉。結合國家資助育人質量提升體系,強化資助育人理念,把資助育人與思想政治教育、教育教學活動有機結合,抓好勵志教育、誠信教育、感恩教育和社會責任感教育,充分發(fā)揮學生資助在培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會主義建設者和接班人的重要作用,從而實現(xiàn)“資助育人”的最終目標。

二、部門基本情況

(一)機構***

我部門共設置4個內設機構,包括:檔案室、辦公室、會議室、生源地助學貸款辦理大廳。所屬單位0個。

(二)決算單位***

納入***生資助管理中心2022年度部門決算編報的單位***1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位0個。即:***生資助管理中心。

(三)部門人員和車輛的編制及實有情況?

***生資助管理中心2022年末實有人員編制5人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制5人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員5人(含參公管理事業(yè)人員0人)。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人(離休0人,退休0人);由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人(離休0人,退休0人)。

實有車輛編制0輛,在編實有車輛0輛。

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第二部分?2022年度部門決算表

本單位***生資助管理中心2022年度無政府性基金預算財政撥款收入,故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表;***生資助管理中心2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入,故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表;***生資助管理中心2022年度“三公”經費、行政參公單位***,故《“三公”經費、行政參公單位***》為空表。

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第三部分 ?2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

***生資助管理中心2022年度收入合計4,778,686.874,695,686.8798.26%;上級補助收入0.000.00%;事業(yè)收入0.000.000.00%;經營收入0.000.00%;附屬單位***0.000.00%;其他收入83,000.001.74%。與上年相比,收入合計增加820,649.8220.73%。其中:財政撥款收入增加1,637,049.8253.52%;上級補助收入增加0.000.00%;事業(yè)收入增加0.000.00%;經營收入增加0.000.00%;附屬單位***0.000.00%;其他收入增加816,400.0090.77%。變動主要原因是:貧困學生資助范圍增大,財政撥款增加;社會愛心人士和愛心企業(yè)捐贈資金增加。

二、支出決算情況說明

***生資助管理中心2022年度支出合計4,853,321.81564,323.1211.63%;項目支出4,288,998.6988.37%;上繳上級支出0.000.00%;經營支出0.000.00%;對附屬單位***0.000.00%。與上年相比,支出合計增加1,052,919.7027.71%。其中:基本支出增加252,220.0780.81%;項目支出增加800,699.6322.95%;上繳上級支出增加0.000.00%;經營支出增加0.000.00%;對附屬單位***0.000.00%。變動主要原因是:1.人員增加,相應增加工資及五險一金;2.貧困學生資助范圍增大,項目支出增加。

(一)基本支出情況

2022年度用于保障***生資助管理中心機構***564,323.12544,288.6496.45%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費20,034.483.55%。

(二)項目支出情況

2022年度用于保障***生資助管理中心機構***,用于專項業(yè)務工作的經費支出4,288,998.690.00***.7551375***.75

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

***生資助管理中心2022年度一般公共預算財政撥款支出4,695,686.8796.75%。與上年相比增加1,637,049.8253.52%,增加的主要原因是:人員增加,相應增加工資及五險一金。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

??1.一般公共服務(類)支出0.000.00%。我單位***;

??2.外交(類)支出0.000.00%。我單位***;

??3.國防(類)支出0.000.00%。我單位***;

??4.公共安全(類)支出0.000.00%。我單位***;

??5.教育(類)支出2,902,693.1861.82%。主要用于在職在編人員工資支出。工會費、在職人員公用經費、助學金等支出;

??6.科學技術(類)支出0.000.00%。我單位***;

??7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.000.00%。我單位***;

??8.社會保障和就業(yè)(類)支出64,813.681.38%。主要用于職工養(yǎng)老保險,職業(yè)年金的支出;

??9.衛(wèi)生健康(類)支出34,231.560.73%。主要用于在職人員基本醫(yī)療保險和公務員醫(yī)療保險支出;

??10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.000.00%。我單位***;

??11.城***區(qū)(類)支出0.000.00%。我單位***;

??12.農林水(類)支出1,651,000.0035.16%。主要用于發(fā)放中高專建檔立卡學生雨露計劃補助資金;

??13.交通運輸(類)支出0.000.00%。我單位***;

??14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出類0.000.00%。我單位***;

??15.商業(yè)服務業(yè)等(類)支出0.000.00%。我單位***;

??16.金融(類)支出0.000.00%。我單位***;

??17.援助其***區(qū)(類)支出0.000.00%。我單位***;

??18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.000.00%。我單位***;

??19.住房保障(類)支出42,948.450.91%。主要用于住房公積金繳費支出;

??20.糧油物資儲備(類)支出0.000.00%。我單位***;

??21.國有資本經營預算(類)支出0.000.00%。我單位***;

??22.災害防治及應急管理(類)支出0.000.00%。我單位***;

??23.其他(類)支出0.000.00%。我單位***;

??24.債務還本(類)支出0.000.00%。我單位***;

??25.債務付息(類)支出0.000.00%。我單位***;

??26.抗疫特別國債安排(類)支出0.000.00%。我單位***。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2022年度財政撥款三公經費支出決算中,財政撥款三公經費支出年初預算為30,000.000.000.00%。其中:因公出國(境)費支出決算0.000.00%;公務用車購置費支出決算0.000.00%;公務用車運行維護費支出決算0.000.00%;公務接待費支出決算0.000.00%,具體是國內接待費支出決算0.000.000.00

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

***生資助管理中心2022年度一般公共預算財政撥款三公經費支出年初預算為00.000.00%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.000.00%;公務用車購置費支出決算為0.000.00%;公務用車運行維護費支出決算為0.000.00%;公務接待費支出決算為0.000.00%

2022年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算數(shù)比上年減少980.00100.00%。其中:因公出國(境)費支出決算減少0.000.00%;公務用車購置費支出決算減少0.000.00%;公務用車運行維護費支出決算減少0.000.00%;公務接待費支出決算減少980.00100.00%,與上年對比無增減變化。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國(境)團組0個,累計0人次

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內公務接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

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第四部分 ?其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

***生資助管理中心2022年機關運行經費支出0.00

二、國有資產占用情況

截至20221231日,***生資助管理中心資產總額217,042.5149,074.2867,968.230.000.000.0061,954.6645,357.220.000.00平方米,賬面原值0.000輛,賬面原值0.000項,賬面原值0.000.000.00平方米,賬面原值0.000.00

三、政府采購支出情況

2022年度,政府采購支出總額187,025.00119,850.000.0067,175.0087,025.0046.53%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表(附表12-附表14)。

五、其他重要事項情況說明

我單位***。

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位***。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,三公經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位***(境)的國際旅費、國***市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位***、維修費、過***路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,***省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務接待費,指單位***(含外賓接待)費用。

(四)三公經費決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。

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第五部分 ?名詞解釋

部門決算:各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告,是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)

?***生資助管理中心表.xls

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