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【海南,瓊中黎族苗族自治縣】瓊中黎族苗族自治縣科學技術和工業(yè)信息服務中心2023年度單位決算公開報告
發(fā)布時間 2024-10-01 截止日期 立即查看
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******度單位*** 目 錄 第一部分 基本情況2 一、部門(單位)職責2 二、機構(gòu)***2 第二部分 ***度部門決算公開表2 第三部分 ***度部門決算情況說明3 一、收入支出總體情況說明3 二、收入決算情況說明4 三、支出決算情況說明4 四、財政撥款收入支出決算情況說明4 五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明5 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明6 政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明7 國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明8 九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明9 十、預算績效情況說明11 十一、其他重要事項情況說明13 第四部分 名詞解釋15 第一部分 基本情況 一、部門(單位)職責 (一)貫徹執(zhí)行黨和國家有關科學技術、工業(yè)、信息化的方針政策、法律、法規(guī)、規(guī)章;根據(jù)本縣實際依法擬定并組織實施本縣科學技術、知識產(chǎn)權、工業(yè)、信息化工作的政策、決定。 (二)研究分析科學技術、工業(yè)和信息化促進經(jīng)濟、社會發(fā)展的重大問題,制定本縣科學技術、工業(yè)和信息化發(fā)展戰(zhàn)略,確定科學技術、工業(yè)和信息化優(yōu)先發(fā)展的目標,編制全縣科學技術、工業(yè)和信息化發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃,推進全縣經(jīng)濟發(fā)展。 (三)負責組織擬訂我縣高技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃;協(xié)調(diào)落實利用高新技術改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的政策、措施;協(xié)調(diào)解決重大技術裝備推廣應用等方面重大問題;負責全縣工業(yè)節(jié)能降耗工作。組織實施高新技術、星火計劃、火炬計劃、上級部門下達各類科技計劃項目和科技成果的推廣,組織信息技術和專利技術的推廣應用,負責全縣高新技術企業(yè)、項目和產(chǎn)品的初審工作。 (四)負責我縣科學技術進步工作的宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)優(yōu)化科技資源配置;管理全縣科技成果鑒定、登記、統(tǒng)計工作,負責國家級、省級科技獎勵項目的初審、申報工作;負責全縣技術合同的認定工作,負責技術合同法、專利法和實施與管理;管理規(guī)范全縣***市場,管理民營科技機構(gòu),并指導民營科技工作。 (五)負責指導、協(xié)調(diào)、促進全縣中小企業(yè)的改革與發(fā)展;指導全縣工業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)及質(zhì)量管理和信息化行業(yè)安全生產(chǎn)及質(zhì)量管理;負責解決全縣經(jīng)濟運行中的重大問題,組織重要物資的緊急調(diào)度和工業(yè)、信息化應急管理、安全生產(chǎn)和國防動員有關工作;協(xié)調(diào)有關部門做好全縣工業(yè)、信息化、高技術類項目招商引資工作;負責提出全縣工業(yè)和信息化領域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向及財政性建設資金安排的意見,按權限審批、核準規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目。 (六)宏觀指導各種經(jīng)濟成份的企業(yè),負責協(xié)調(diào)各工業(yè)和信息化行業(yè)發(fā)展和管理,規(guī)范行業(yè)行為;統(tǒng)籌推進全縣信息化工作;促進電信、廣播電視和計算機網(wǎng)絡融合,指導協(xié)調(diào)全縣電子政務發(fā)展,推動跨行業(yè)、跨部門的互聯(lián)互通和重要信息資源的開發(fā)利用、共享。 (七)監(jiān)督執(zhí)行國家頒布的信息化技術標準和安全標準;推進信息化和工業(yè)化的融合,推進高新技術與傳統(tǒng)工業(yè)改造結(jié)合,促進工業(yè)發(fā)展壯大,加快推進我縣信息化建設;負責維護本縣信息安全和信息安全保障體系建設;負責信息化的產(chǎn)品服務質(zhì)量的監(jiān)督和管理;依法對信息***市場進行監(jiān)管,監(jiān)督網(wǎng)絡之間互聯(lián)互通,保障公平競爭;負責全縣公共通信資源包括無線電頻率、無線***道的分配和因特網(wǎng)域名、地址***。 (八)負責全縣高技術產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與推進。組織我縣的重大科技項目攻關和引進技術的消化、吸收、創(chuàng)新,加強全縣科技、工業(yè)和信息化行業(yè)知識產(chǎn)權保護,促進科研成果產(chǎn)業(yè)化。負責全縣專利管理和知識產(chǎn)權保護工作,負責專利糾紛的調(diào)處和冒充專利行為的查處工作。負責全縣科學技術、工業(yè)、信息化和知識產(chǎn)權宣傳工作。 (九)負責組織、指導全縣科學技術、工業(yè)和信息化系統(tǒng)工作人員的教育培訓工作和企業(yè)管理方面人員培訓工作。指導協(xié)調(diào)各部門***鎮(zhèn)科技、工業(yè)、信息化建設工作,協(xié)同有關部門推進行業(yè)、企業(yè)和農(nóng)村的科技進步。 (十)負責制訂全縣科學技術普及工作規(guī)劃和計劃,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣的科學技術普及工作。 (十一)負責做好全縣科技、工業(yè)和信息化的統(tǒng)計與上報工作。 (十二)承辦縣委、縣政府和上級部門交辦的其它工作。 二、機構(gòu)*** 納入瓊中縣科學技術和工業(yè)信息服務中心***度單位***: ***單位 第二部分 ***度部門決算公開報表 一、收入支出決算公開表 二、收入決算公開表 三、支出決算公開表 四、財政撥款收入支出決算公開表 五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表 七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表 八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算公開表 九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表 以上報表見附件1。 ?? 第三部分 ***度單位*** 收入支出總體情況說明 ?? ??***度收入總計184***元,支出總計184***元,與***度相比,收入、支出總計各增加105***元,增加57.43%。主要原因:一是科技創(chuàng)新專項資金;二是中小企業(yè)發(fā)展專項。使用非財政撥款結(jié)余***元,較***度決算***元。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余11***元,主要原因是年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余技術改造資金。 (一)收入總計主要構(gòu)成。 本年收入173***元。 使用非財政撥款結(jié)余***元,較***度決算數(shù)持平 年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)***元,主要是技術改造資金,較***度決算數(shù)增加(***元,增長(下降)0%,主要原因是技術改造資金。 (二)支出總計主要構(gòu)成。 本年支出173***元。 結(jié)***元,較***度決算數(shù)持平。 年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)***元,主要是技術改造資金。 (簡要說明結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的構(gòu)成),較***度決算數(shù)增加(***元,增長(下降)0。 ?? 二、收入決算情況說明 ??本年收入合計173***元,其中:財政撥款收入173***元,占100%;上級補助收入***元,占0%;事業(yè)收入***元,占0%;經(jīng)營收入***元,占0%;附屬單位******元,占0%;其他收入***元,占0%。 三、支出決算情況說明 本年支出合計173***元,其中:基本支出21***元,占12.65%;項目支出151***元,占87.34%;上繳上級支出***元,占0%;經(jīng)營支出***元,占0%;對附屬單位******元,占0%。 四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 ***度財政撥款收入164***元,支出164***元。與***度相比,財政撥款收入、支出各增加9***元,增長59.02%。主要原因:一是科技創(chuàng)新專項資金;二是中小企業(yè)發(fā)展專項。 五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。 ***度一般公共預算財政撥款支出164***元,占本年支出合計的100%。與***度相比,一般公共預算財政撥款支出增加9***元,增加59.02%,主要原因是科技創(chuàng)新專項資金;中小企業(yè)發(fā)展專項。 (二)一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度一般公共預算財政撥款支出164***元,主要用于以下方面:科學技術支出65***元,占39.53%;社會保障和就業(yè)支出3***元,占2.17%;衛(wèi)生健康支出2***元,占1.69%;節(jié)能環(huán)保支出45***元,占27.49%;交通運輸支出11***元,占7.25%;資源勘探工業(yè)信息等支出3***元,占19.71%;住房保障支出1***元,占0.75%。 (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。 ***度一般公共預算財政撥款支出年初預算為105***元,支出決算為164***元,完成年初預算的100%。其中: 1、科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)一般行政管理事務(項)。 年初預***元,支出決算為1***元,完成年初預算的97.94%。 2、科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)其他科學技術管理事務支出(項)。 年初預***元,支出決算為32***元,完成年初預算的100%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:科技專項經(jīng)費、高新技術獎勵資金。 3、科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項)。 年初預算為51***元,支出決算為30***元,完成年初預算的59.84%。科技創(chuàng)新發(fā)展專項資金。 4、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位***(款)機關事業(yè)單位***(項)。 年初預算為1***元,支出決算為1***元,完成年初預算的99.43%。補發(fā)基礎績效,社保補差。 5、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位***(款)機關事業(yè)單位***(項)。 年初預算為1***元,支出決算為2***元,完成年初預算的100%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:退休人員職業(yè)年金。 6、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(項)。 ??年初預算為1***元,支出決算為1***元,完成年初預算的100%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:醫(yī)療補差。 7、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位***(款)事業(yè)單位***(項)。 ??年初預算為***元,支出決算為***元,完成年初預算的97.25%。 8、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位***(款)公務員醫(yī)療補助(項)。 ??年初預算為1***元,支出決算為1***元,完成年初預算的102%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:補發(fā)基礎績效,公務員醫(yī)療補差。 9、節(jié)能環(huán)保支出(類)能源節(jié)約利用(款)能源節(jié)約利用(項)。 年初預算為1***元,支出決算為45***元,完成年初預算的100%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:電動汽車充電基礎建設運營補貼工作經(jīng)費、新能源汽車補貼、新能源汽車推廣工作。 10、城***區(qū)支出(類)城***區(qū)管理事務(款)行政運行(項)。 年初預算為2***元,支出決算為2***元,完成年初預算的89.43%。 11、交通運輸支出(類)郵政業(yè)支出(款)郵政普遍服務與特殊服務(項)。 年初預***元,支出決算為11***元,完成年初預算的239%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:追加村郵站建設補助資金 12、資源勘探工業(yè)信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)行政運行(項)。 年初預算為12***元,支出決算為13***元,完成年初預算的104.73%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因補發(fā)基礎績效、人員職務變動。 13、資源勘探工業(yè)信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項)。 年初預***元,支出決算為6***元,完成年初預算的79.28%。互聯(lián)網(wǎng)統(tǒng)一出口、5G應用場景開發(fā)、高位監(jiān)控綜合管理平臺、基礎設施建設補貼。 14、資源勘探工業(yè)信息等支出(類)支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(款)中小企業(yè)發(fā)展專項(項)。 年初預算為12***元,支出決算為11***元,完成年初預算的88.84%。中小企業(yè)發(fā)展專項資金、5G建設運營財政補貼。 ?15、資源勘探工業(yè)信息等支出(類)其他資源勘探工業(yè)信息等支出(款)其他資源勘探工業(yè)信息等支出(項)。 年初預***元,支出決***元,完成年初預算的100%。遷移電線桿資金 16、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。 年初預算為1***元,支出決算為1***元,完成年初預算的98.02%。 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 ***度財政撥款基本支出21***元,其中:人員經(jīng)費19***元,主要包括:工資福利支出中的基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位***、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出;生活補助、救濟費、其他對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費2***元,主要包括:商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。 (一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。 ***度政府性基金預算財政撥款支出8***元,占本年支出合計的100%。與***度相比,政府性基金預算財政撥款支出持平。 (二)政府性基金預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度政府性基金預算財政撥款支出8***元,主要用于以下方面:遷移電線桿資金。 (三)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。 ***度政府性基金預算財政撥款支出年初***元,支出決算為8***元,完成年初預算的100%。 1、城***區(qū)支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)城市建設支出(項)。 年初***元,支出決算為8***元,完成年初預算的100%。遷移電線桿資金。 八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明 (一)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況。 ***度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出***元,占本年支出合計的0%。與***度相比,國有資本經(jīng)營預算財政撥款支***元,增長0%。 (二)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出***元,主要用于以下方面:此項無發(fā)生數(shù)。 (根據(jù)各部門(單位)實際支出涉及的支出功能分類類級科目填列) (三)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算具體情況。 ***度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出年初***元,支出決算為***元,完成年初預算的0%。其中:此項無發(fā)生數(shù)。 九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 (一)財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。 ?????***度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算***元,支出決算為***元,完成預算的70.91%。 ????(二)財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。 ***度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出決算***元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算***元,占69.32%;公務接待費支出決算***元,占1.59%。具體情況如下: 1.因公出國(境)費支出***元。全年安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。開支內(nèi)容包括:此項無發(fā)生數(shù)。 ????2.公務用車購置及運行維護費支出***元。其中: 公務用車購置支出***元,全年購置公務用車0輛,主要用于……,年末公務用車保有量0輛。 公務用車運行維護費支出***元,主要用于出差燃料費、車保險費、車維修費。 公務用車購置及運行費支出決算數(shù)比預算數(shù)減少***元,下降28.21%。主要原因是根據(jù)中央八項規(guī)定從嚴從緊控制支出、精打細算做好成本核算,從源頭上把好關。 ????3.公務接待費支出***元,其中: 國內(nèi)接待費支出***元,國內(nèi)公務接待2批次,接待7人次;主要用于業(yè)務交流等。 國(境)外接待***元,國(境)外公務接待0批次,接待0人次。 公務接待費支出決算數(shù)比預算數(shù)減少***元,下降98.25%。主要原因是根據(jù)中央八項規(guī)定從嚴從緊控制支出、精打細算做好成本核算,從源頭上把好關。 十、預算績效情況說明。 (一)績效管理工作開展情況。 根據(jù)財政預算績效管理要求,可按照如下格式說明:根據(jù)預算管理要求,我單位******度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,自評項目14個,共涉及資金164***元,占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對***度0個政府性基金預算項目開展績效自評,共涉***元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對***度0個國有資本經(jīng)營預算項目開展績效自評,共涉***元,占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0%。 (二)績效管理工作開展情況。 根據(jù)財政預算績效管理要求,我部門(單位)組織對***度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,自評項目14個,共涉及資金164***元,占一般公共預算項目支出總額的100%。 部門決算中項目績效自評結(jié)果 無 部門評價***(三)財政評價***) 無 十一、其他重要事項情況說明。 (一)機關運行經(jīng)費支出情況。 ***度科工信單位***2***元,比年初預算增***元,增長0.77%。主要原因是差旅、駐村生活補助支出等。 (二)政府采購支出情況。 ***度科工信單位******元,其中:政府采購貨***元、政府采購工***元、政府采購服***元。授予中小企業(yè)合同金額***政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額***授予中小企業(yè)合同金額***(三)國有資產(chǎn)占用情況。 截至******月***日,本單位***0平方米,其中:辦公用房0平方米,業(yè)務用房0平方米,其他(不含構(gòu)筑物)0平方米。 本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是……。單價***(含)以上設備(不含車輛)0臺(套)。 年末在建工程60***元。 第四部分 名詞解釋 財政撥款收入:指同級政府財政部門當年撥付的各類財政撥款。 二、上級補助收入:指事業(yè)單位***。 三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位***。 四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位***。 五、附屬單位***:指事業(yè)單位***。 六、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位***”等以外的收入。 七、使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位***“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用非同級財政撥款結(jié)余資金彌補本年度收支缺口。 八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。 九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位***。 十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金(不包括事業(yè)單位***)。 十一、基本支出:指為保障機構(gòu)***、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 十二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 十三、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位***。 十四、“三公”經(jīng)費:納入本級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預算財政財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位***(境)的國際旅費、國***市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位***(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位***(含外賓接待)費用。 十五、機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出經(jīng)費用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。 23

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