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【浙江,麗水市】麗水市科技創(chuàng)新服務中心2023年度單位決算的中標公示公告
發(fā)布時間 2024-09-02 截止日期 立即查看
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中標公告詳情

articlecontent <$[正文內容]>begin 目錄 一、概況 (一)單位*** (二)機構*** 二、***度單位*** ***度收入支出決算總表 ***度收入決算表(分單位) ***度收入決算表(分科目) ***度支出決算表(分單位) ***度支出決算表(分科目) ***度財政撥款收入支出決算總表 ***度一般公共預算財政撥款支出決算表 ***度一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表 ***度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 ***度國有資本經營預算財政撥款支出決算表 ***度財政撥款“三公”經費支出決算表 三、***度單位*** (一)收入支出決算總體情況說明 (二)收入決算情況說明 (三)支出決算情況說明 (四)財政撥款收入支出決算總體情況說明 (五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 (七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明 (八)國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明 (九)財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 (十)機關運行經費支出說明 (十一)政府采購支出說明 (十二)國有資產占有使用情況說明 (十三)預算績效情況說明 四、名詞解釋 五、附件 一、概況 (一)單位*** 1. 承擔國際國內科技合作與交流、科技對口支援、產學研合作、科技特派員等相關輔助工作。 2. 負責組織開展科技政策宣傳、科學技術普及、科技業(yè)務培訓、學術交流、成果推介等活動。 3.受承擔科***市場建設、運營、管理以及科技成果、技術合同認定登記等輔助工作。 4.負責開展自然科學研究系列職稱申報受理、評審組織等服務工作。 5.開展高科技人才服務相關工作,承擔外國專家來華工作管理、科技人才評價***助工作,推進科技人才交流和引進。 6.承擔國家、省科學技術獎提名、社會力量設獎和科技 軍民融合發(fā)展相關輔助工作。 7.承***市的地震監(jiān)測預報和地震監(jiān)測臺網(wǎng)管理工作,會同有關部門開展防震減災宣傳教育、抗震設防等輔助工作。 8.***市科學技術局交辦的其他任務。 (二)機構*** 從預算單位***,本單位***:市本級預算,單位***。 二、***度單位*** ***度收入支出決算總表 公開01表 單位:***市科技創(chuàng)新服務中心 金額*** 收 入 支 出 項 目 行次 金額***行次 金額***1 欄 次 2 一、一般公共預算財政撥款收入 1 480.24 一、一般公共服務支出 32 0.00 二、政府性基金預算財政撥款收入 2 0.00 二、外交支出 33 0.00 三、國有資本經營預算財政撥款收入 3 0.00 三、國防支出 34 0.00 四、上級補助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 五、事業(yè)收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00 六、經營收入 6 0.00 六、科學技術支出 37 449.65 七、附屬單位*** 7 0.00 七、文化旅游體育與傳媒支出 38 0.00 八、其他收入 8 0.00 八、社會保障和就業(yè)支出 39 19.37 9 九、衛(wèi)生健康支出 40 11.22 10 十、節(jié)能環(huán)保支出 41 0.00 11 十一、城***區(qū)支出 42 0.00 12 十二、農林水支出 43 0.00 13 十三、交通運輸支出 44 0.00 14 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 45 0.00 15 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 46 0.00 16 十六、金融支出 47 0.00 17 十七、援助其***區(qū)支出 48 0.00 18 十八、自然資源海洋氣象等支出 49 0.00 19 十九、住房保障支出 50 0.00 20 二十、糧油物資儲備支出 51 0.00 21 二十一、國有資本經營預算支出 52 0.00 22 二十二、災害防治及應急管理支出 53 0.00 23 二十三、其他支出 54 0.00 24 二十四、債務還本支出 55 0.00 25 二十五、債務付息支出 56 0.00 26 二十六、抗疫特別國債安排的支出 57 0.00 本年收入合計 27 480.24 本年支出合計 58 480.24 使用非財政撥款結余 28 0.00 結余分配 59 0.00 年初結轉和結余 29 0.00 年末結轉和結余 60 0.00 30 61 總 計 31 480.24 總 計 62 480.24 注:1.本表反映本年度的總收支和年末結轉結余情況,本套報表金額***可能存在尾數(shù)誤差。 ***度收入決算表(分單位) 公開02表 單位:***市科技創(chuàng)新服務中心 金額*** 單位*** 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業(yè)收入 經營收入 附屬單位*** 其他收入 欄次***合計 480.24 480.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ***市科技創(chuàng)新服務中心 480.24 480.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映本年度取得各項收入情況。 ***度收入決算表(分科目) 公開03表 單位:***市科技創(chuàng)新服務中心 金額*** 項 目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業(yè)收入 經營收入 附屬單位*** 其他收入 支出功能分類科目編碼 科目名稱 類 款 項 欄次***合計 480.24 480.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科學技術支出 449.65 449.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20601 科學技術管理事務 1.52 1.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 行政運行 1.52 1.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20604 技術研究與開發(fā) 6.29 6.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 其他技術研究與開發(fā)支出 6.29 6.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20605 科技條件與服務 207.77 207.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 機構*** 207.77 207.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20608 科技交流與合作 184.07 184.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 其他科技交流與合作支出 184.07 184.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20699 其他科學技術支出 49.99 49.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 其他科學技術支出 49.99 49.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社會保障和就業(yè)支出 19.37 19.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事業(yè)單位*** 17.61 17.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 機關事業(yè)單位*** 11.74 11.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 機關事業(yè)單位*** 5.87 5.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社會保障和就業(yè)支出 1.76 1.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 其他社會保障和就業(yè)支出 1.76 1.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 衛(wèi)生健康支出 11.22 11.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事業(yè)單位*** 11.22 11.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 事業(yè)單位*** 11.22 11.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映本年度取得各項收入情況。 ***度支出決算表(分單位) 公開04表 單位:***市科技創(chuàng)新服務中心 金額*** 單位*** 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經營支出 對附屬單位*** 欄次 1 2 3 4 5 6 合計 480.24 239.89 240.36 0.00 0.00 0.00 ***市科技創(chuàng)新服務中心 480.24 239.89 240.36 0.00 0.00 0.00 注:本表反映本年度各項支出情況。 ***度支出決算表(分科目) 公開05表 單位:***市科技創(chuàng)新服務中心 金額*** 項 目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經營支出 對附屬單位*** 支出功能分類科目編碼 科目名稱 類 款 項 欄 次 1 2 3 4 5 6 合計 480.24 239.89 240.36 0.00 0.00 0.00 206 科學技術支出 449.65 209.29 240.36 0.00 0.00 0.00 20601 科學技術管理事務 1.52 1.52 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 行政運行 1.52 1.52 0.00 0.00 0.00 0.00 20604 技術研究與開發(fā) 6.29 0.00 6.29 0.00 0.00 0.00 *** 其他技術研究與開發(fā)支出 6.29 0.00 6.29 0.00 0.00 0.00 20605 科技條件與服務 207.77 207.77 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 機構*** 207.77 207.77 0.00 0.00 0.00 0.00 20608 科技交流與合作 184.07 0.00 184.07 0.00 0.00 0.00 *** 其他科技交流與合作支出 184.07 0.00 184.07 0.00 0.00 0.00 20699 其他科學技術支出 49.99 0.00 49.99 0.00 0.00 0.00 *** 其他科學技術支出 49.99 0.00 49.99 0.00 0.00 0.00 208 社會保障和就業(yè)支出 19.37 19.37 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事業(yè)單位*** 17.61 17.61 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 機關事業(yè)單位*** 11.74 11.74 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 機關事業(yè)單位*** 5.87 5.87 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社會保障和就業(yè)支出 1.76 1.76 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 其他社會保障和就業(yè)支出 1.76 1.76 0.00 0.00 0.00 0.00 210 衛(wèi)生健康支出 11.22 11.22 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事業(yè)單位*** 11.22 11.22 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 事業(yè)單位*** 11.22 11.22 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映本年度各項支出情況。 ***度財政撥款收入支出決算總表 公開06表 單位:***市科技創(chuàng)新服務中心 金額*** 收 入 支 出 項 目 行次 金額***行次 合計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款 國有資本經營預算財政撥款 欄 次 1 欄 次 2 3 4 5 一、一般公共預算財政撥款 1 480.24 一、一般公共服務支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金預算財政撥款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 三、國有資本經營預算財政撥款 3 0.00 三、國防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科學技術支出 38 449.65 449.65 0.00 0.00 7 七、文化旅游體育與傳媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社會保障和就業(yè)支出 40 19.37 19.37 0.00 0.00 9 九、衛(wèi)生健康支出 41 11.22 11.22 0.00 0.00 10 十、節(jié)能環(huán)保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城***區(qū)支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 12 十二、農林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通運輸支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其***區(qū)支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然資源海洋氣象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 20 二十、糧油物資儲備支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、國有資本經營預算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、災害防治及應急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 24 二十四、債務還本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、債務付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特別國債安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合計 27 480.24 本年支出合計 59 480.24 480.24 0.00 0.00 年初財政撥款結轉和結余 28 0.00 年末財政撥款結轉和結余 60 0.00 0.00 0.00 0.00 一、一般公共預算財政撥款 29 0.00 61 二、政府性基金預算財政撥款 30 0.00 62 三、國有資本經營預算財政撥款 31 0.00 63 總 計 32 480.24 總 計 64 480.24 480.24 0.00 0.00 注:本表反映本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 ***度一般公共預算財政撥款支出決算表 公開07表 單位:***市科技創(chuàng)新服務中心 金額*** 項 目 本年支出 支出功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本支出 項目支出 類 款 項 欄次 1 2 3 合計 480.24 239.89 240.36 206 科學技術支出 449.65 209.29 240.36 20601 科學技術管理事務 1.52 1.52 0.00 *** 行政運行 1.52 1.52 0.00 20604 技術研究與開發(fā) 6.29 0.00 6.29 *** 其他技術研究與開發(fā)支出 6.29 0.00 6.29 20605 科技條件與服務 207.77 207.77 0.00 *** 機構*** 207.77 207.77 0.00 20608 科技交流與合作 184.07 0.00 184.07 *** 其他科技交流與合作支出 184.07 0.00 184.07 20699 其他科學技術支出 49.99 0.00 49.99 *** 其他科學技術支出 49.99 0.00 49.99 208 社會保障和就業(yè)支出 19.37 19.37 0.00 20805 行政事業(yè)單位*** 17.61 17.61 0.00 *** 機關事業(yè)單位*** 11.74 11.74 0.00 *** 機關事業(yè)單位*** 5.87 5.87 0.00 20899 其他社會保障和就業(yè)支出 1.76 1.76 0.00 *** 其他社會保障和就業(yè)支出 1.76 1.76 0.00 210 衛(wèi)生健康支出 11.22 11.22 0.00 21011 行政事業(yè)單位*** 11.22 11.22 0.00 *** 事業(yè)單位*** 11.22 11.22 0.00 注:本表反映本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 ***度一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表 公開08表 單位:***市科技創(chuàng)新服務中心 金額*** 人員經費 公用經費 科目代碼 科目名稱 決算數(shù) 科目代碼 科目名稱 決算數(shù) 科目代碼 科目名稱 決算數(shù) 301 工資福利支出 220.62 302 商品和服務支出 18.81 30703 國內債務發(fā)行費用 0.00 30101 基本工資 33.00 30201 辦公費 0.29 30704 國外債務發(fā)行費用 0.00 30102 津貼補貼 0.00 30202 印刷費 0.14 310 資本性支出 0.00 30103 獎金 69.58 30203 咨詢費 0.00 31001 房屋建筑物購建 0.00 30106 伙食補助費 0.00 30204 手續(xù)費 0.00 31002 辦公設備購置 0.00 30107 績效工資 43.81 30205 水費 0.00 31003 專用設備購置 0.00 30108 機關事業(yè)單位*** 11.93 30206 電費 0.05 31005 基礎設施建設 0.00 30109 職業(yè)年金繳費 5.96 30207 郵電費 0.69 31006 大型修繕 0.00 30110 職工基本醫(yī)療保險繳費 4.44 30208 取暖費 0.00 31007 信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 0.00 30111 公務員醫(yī)療補助繳費 8.18 30209 物業(yè)管理費 0.00 31008 物資儲備 0.00 30112 其他社會保障繳費 0.93 30211 差旅費 3.01 31009 土地補償 0.00 30113 住房公積金 26.44 30212 因公出國(境)費用 0.00 31010 安置補助 0.00 30114 醫(yī)療費 1.40 30213 維修(護)費 0.00 31011 地上附著物和青苗補償 0.00 30199 其他工資福利支出 14.96 30214 租賃費 0.00 31012 拆遷補償 0.00 303 對個人和家庭的補助 0.45 30215 會議費 0.56 31013 公務用車購置 0.00 30301 離休費 0.00 30216 培訓費 0.09 31019 其他交通工具購置 0.00 30302 退休費 0.00 30217 公務接待費 0.50 31021 文物和陳列品購置 0.00 30303 退職(役)費 0.00 30218 專用材料費 0.00 31022 無形資產購置 0.00 30304 撫恤金 0.00 30224 被裝購置費 0.00 31099 其他資本性支出 0.00 30305 生活補助 0.00 30225 專用燃料費 0.00 312 對企業(yè)補助 0.00 30306 救濟費 0.00 30226 勞務費 0.00 31201 資本金注入 0.00 30307 醫(yī)療費補助 0.00 30227 委托業(yè)務費 0.00 31203 政府投資基金股權投資 0.00 30308 助學金 0.00 30228 工會經費 6.24 31204 費用補貼 0.00 30309 獎勵金 0.45 30229 福利費 6.57 31205 利息補貼 0.00 30310 個人農業(yè)生產補貼 0.00 30231 公務用車運行維護費 0.00 31299 其他對企業(yè)補助 0.00 30311 代繳社會保險費 0.00 30239 其他交通費用 0.00 399 其他支出 0.00 30399 其他對個人和家庭的補助 0.00 30240 稅金及附加費用 0.00 39907 國家賠償費用支出 0.00 30299 其他商品和服務支出 0.68 39908 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 0.00 307 債務利息及費用支出 0.00 39909 經常性贈與 0.00 30701 國內債務付息 0.00 39910 資本性贈與 0.00 30702 國外債務付息 0.00 39999 其他支出 0.00 人員經費合計 221.07 公用經費合計 18.81 注:本表反映本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 ***度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 公開09表 單位:***市科技創(chuàng)新服務中心 金額*** 項 目 年初結轉和結余 本年收入 本年支出 年末結轉和結余 支出功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本支出 項目支出 類 款 項 欄 次 1 2 3 4 5 6 合計 注:本表反映本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。 說明:本單位***,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。 ***度國有資本經營預算財政撥款支出決算表 公開10表 單位:***市科技創(chuàng)新服務中心 金額*** 項 目 本年支出 支出功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本支出 項目支出 類 款 項 欄 次 1 2 3 合計 注:本表反映本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。 說明:本單位***,也沒有使用國有資本經營安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。 ***度財政撥款“三公”經費支出決算表 公開11表 單位:***市科技創(chuàng)新服務中心 金額*** 項 目 預算數(shù) 決算數(shù) “三公”經費支出合計 0.50 0.50 1.因公出國(境)費用 0.00 0.00 2.公務用車購置及運行維護費小計 0.00 0.00 (1)公務用車購置費 0.00 0.00 (2)公務用車運行維護費 0.00 0.00 3.公務接待費 0.50 0.50 注:本表反映本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中:預算數(shù)為“三公”經費全年預算數(shù),決算數(shù)是包括當年財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。因公出國(境)費用不含教學科研人員學術交流。 三、***度單位*** (一)收入支出決算總體情況說明 ***度收入總計48***元,支出總計48***元,與***度相比,各減少6***元,下降11.66%,主要原因是:主要是一般公共預算收入有所減少。 (二)收入決算情況說明 本年收入合計48***元;包括財政撥款收入48***元(其中,一般公共預算48***元,政府性基金預算***元,國有資本經營預算***元),占收入合計100.00%;上級補助收入***元,占收入合計0.00%;事業(yè)收入***元,占收入合計0.00%;經營收入***元,占收入合計0.00%;附屬單位******元,占收入合計0.00%;其他收入***元,占收入合計0.00%。 (三)支出決算情況說明 本年支出合計48***元,其中基本支出23***元,占49.95%;項目支出24***元,占50.05%;上繳上級支出***元,占0.00%;經營支出***元,占0.00%;對附屬單位******元,占0.00%。 (四)財政撥款收入支出決算總體情況說明 ***度財政撥款收入總計48***元,支出總計48***元,與***相比,各減少5***元,下降10.57%。主要原因是主要是一般公共預算收入有所減少。財政撥款支出年初預算數(shù)50***元,完成年初預算的94.64%,主要原因是收入減少相應支出也減少。 (五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況 ***度一般公共預算財政撥款支出48***元,占本年支出合計的100.00%。與***相比,一般公共預算財政撥款支出減少5***元,下降10.57%。主要原因是:收入減少相應支出也減少。 2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況 ***度一般公共預算財政撥款支出48***元,主要用于以下方面:科學技術支出(類)44***元,占93.63%;社會保障和就業(yè)支出(類)1***元,占4.03%;衛(wèi)生健康支出(類)1***元,占2.34%。 3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況 ***度一般公共預算財政撥款支出年初預算為50***元,支出決算為48***元,完成年初預算的94.64%,主要原因是:未新引進大院名校入駐,大院名校工作經費部分結余。 其中: 科學技術支出(類)科技條件與服務(款)機構***(項)年初預算數(shù)為19***元,支出決算數(shù)為20***元,完成年初預算的103.95%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因年***省級軟課題經費撥入、市級軟課題項目經費撥入。 科學技術支出(類)科技交流與合作(款)其他科技交流與合作支出(項)年初預算數(shù)為22***元,支出決算數(shù)為18***元,完成年初預算的81.09%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是未新引進大院名校入駐,大院名校工作經費部分結余。 科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項)年初預算數(shù)為5***元,支出決算數(shù)為4***元,完成年初預算的99.99%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是防震減災工作經費略有結余。 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位***(款)機關事業(yè)單位***(項)年初預算數(shù)為1***元,支出決算數(shù)為1***元,完成年初預算的100.00%,決算數(shù)與預算數(shù)持平的主要原因是嚴格按照預算執(zhí)行。 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位***(款)機關事業(yè)單位***(項)年初預算數(shù)為***元,支出決算數(shù)為***元,完成年初預算的100.00%,決算數(shù)與預算數(shù)持平的主要原因是嚴格按照預算執(zhí)行。 社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)年初預算數(shù)為***元,支出決算數(shù)為***元,完成年初預算的100.00%,決算數(shù)與預算數(shù)持平的主要原因是嚴格按照預算執(zhí)行。 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位***(款)事業(yè)單位***(項)年初預算數(shù)為1***元,支出決算數(shù)為1***元,完成年初預算的100.00%,決算數(shù)與預算數(shù)持平的主要原因是嚴格按照預算執(zhí)行。 科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)行政運行(項)年初預算數(shù)為***元,支出決算數(shù)為***元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年底人員經費不足,主管局人員經費調劑使用。 科學技術支出(類)技術研究與開發(fā)(款)其他技術研究與開發(fā)支出(項)年初預算數(shù)為***元,支出決算數(shù)為***元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初無預算,***省科技廳***省軟課題項目經費用于科技成果“轉移支付”賦***區(qū) 26 縣路徑研究項目支出,市科技局***市級軟課題項目經費用于鄉(xiāng)村振興背景下農村科技特派員創(chuàng)新體系構建與服務模式研究、麗水傳統(tǒng)名優(yōu)農產品生態(tài)價***徑研究、***市科技企業(yè)孵化器體系建設與能力提升研究項目支出。 (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 ***度一般公共預算財政撥款基本支出23***元,其中: 人員經費22***元,主要包括:基本工資、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位***、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、獎勵金。 公用經費1***元,主要包括:辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。 (七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明 本單位***度無政府性基金預算財政撥款收支安排,故無相關數(shù)據(jù)。 (八)國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明 本單位***度無國有資本經營預算財政撥款收支安排,故無相關數(shù)據(jù)。 (九)財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 1.“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明 ***度“三公”經費財政撥款支出全年預算為***元,支出決算為***元,完成全年預算的100.00%,***度“三公”經費支出決算數(shù)等于全年預算數(shù)的主要原因是嚴格按照預算執(zhí)行。 2.“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明 ***度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為***元,占0.00%,與***度相比,增加***元,主要原因是沒有產生因公出國費用;公務用車購置及運行維護費支出決算為***元,占0.00%,與***度相比,增加***元,主要原因是沒有產生公務用車購置及運行維護費;公務接待費支出決算為***元,占100.00%,與***度相比,減少***元,下降0.06%,主要原因是公務接待減少。具體情況如下: (1)因公出國(境)費用全年預算數(shù)為***元,支出決算為***元,決算數(shù)等于全年預算數(shù)的主要原因是沒有產生因公出國費用。全年使用財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個;累計0人次。 (2)公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為***元,支出決算為***元。決算數(shù)等于全年預算數(shù)的主要原因是沒有產生公務用車購置及運行維護費 公務用車購置全年預算數(shù)為***元,支出決算為***元(含購置稅等附加費用)。決算數(shù)等于全年預算數(shù)的主要原因是沒有公務用車購置費產生 。主要用于經批準購置的0輛公務用車; 公務用車運行維護費全年預算數(shù)為***元,支出決算為***元。決算數(shù)等于全年預算數(shù)的主要原因是沒有公務用車運行維護費產生。截至******月***日,財政撥款開支的公務用車保有量為0輛。 (3)公務接待費全年預算數(shù)為***元,支出決算為***元,完成全年預算的100.00%。國內公務接待9批次,累計44人次。主要用于接待接待上級、同級、下級有關單位***。決算數(shù)等于全年預算數(shù)的主要原因是嚴格按照預算執(zhí)行。其中: 外事接待支出***元,接待0批次,累計0人次。 其他國內公務接待支出***元,主要用于接待上級、同級、下級有關單位***9批次,累計44人次。 (十)機關運行經費支出說明 主要原因是我單位***,也不是參照公務員管理事業(yè)單位,無機關運行經費支出。 (十一)政府采購支出說明 ***度政府采購支出總額1***元,其中:政府采購貨物支出***元、政府采購工程支出***元、政府采購服務支出1***元。授予中小企業(yè)合同金***元,占政府采購支出總額的82.60%。其中,授予小微企業(yè)合同金***元,占授予中小企業(yè)合同金額***00%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額***金額***程采購授予中小企業(yè)合同金額***金額***務采購授予中小企業(yè)合同金額***金額***。 (十二)國有資產占有使用情況說明 截至******月***日,本單位***0輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單價***以上設備(不含車輛)0臺(套)。 (十三)預算績效情況說明 1.預算績效管理工作開展情況 根據(jù)預算績效管理要求,***市科技創(chuàng)新服務中心組織對***度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目2個,二級項目5個,共涉及資金24***元,占一般公共預算項目支出總額的100%。 本年無政府性基金預算項目。 本年無國有資本經營預算項目。 組織對“國家大院名校運行補助(科技創(chuàng)新)”“防震減災經費”等2個項目開展了部門評價***公共預算支出24***元,政府性基金預***元,國有資本經營預***元。從評價***國家大院名校運行補助(科技創(chuàng)新)等2個項目評價***”,***第一批科技創(chuàng)新專項資金等3個項目評價***”。 本年無部門整體支出績效評價***下屬部門或單位******位決算中項目績效自評結果 ***市科技創(chuàng)新服務中心隨決算公開***度本單位***(詳見附件)。其中,國家大院名校運行補助(科技創(chuàng)新)項目和防震減災經費項目績效自評具體情況如下: 國家大院名校運行補助(科技創(chuàng)新)項目績效自評綜述:根據(jù)年初設定的績效目標,項目自評得分1***分,自評結論為“良”。項目全年預算數(shù)***元,執(zhí)行數(shù)為18***元,完成預算的81.09%。項目績效目標完成情況:一是入駐的11所大院名校共入駐代表11名,走訪企業(yè)1278家次,征集技術難題907項,成功對接382項,成功對接率42.12%;二是聯(lián)合企業(yè)***省級企業(yè)研發(fā)機構、重點實驗室、實體化研究院、校企產學研合作平臺等34個。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是未按照原定計劃新引進大院名校入駐;二是大院名校工作經費有部分結余。下一步改進措施:一是對于明確已簽訂合同的新引進大院名校才做預算;二是合理安排資金預算。 防震減災經費項目績效自評綜述:根據(jù)年初設定的績效目標,項目自評得分***分,自評結論為“良”。項目全年預算***元,執(zhí)行數(shù)為4***元,完成預算的99.99%。項目績效目標完成情況:一是512多媒體宣傳3次,全市地震臺站臺網(wǎng)維護3個;二是開展防震減災科普宣傳工作。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是未完成開展防震減災助理員培訓1次的目標;二是前期預算執(zhí)行進度較慢。下一步改進措施:一是合理安排績效目標任務;二是合理做好項目資金撥付安排。 3.財政評價***價*** 4.部門評價***價*** 四、名詞解釋 1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。 2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位***。 3.經營收入:指事業(yè)單位***。 4.上級補助收入:指事業(yè)單位***。 5.附屬單位***:指事業(yè)單位***。 6.其他收入:指預算單位***“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位***”等之外取得的各項收入。 7.使用非財政撥款結余(含專用結余):指事業(yè)單位******專用結余安排支出的金額***初結轉和結余:指預算單位***、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 9.年末結轉和結余:指單位***。 10.基本支出:指預算單位***,完成日常工作任務所發(fā)生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。 11.項目支出:指預算單位***。 12.上繳上級支出:填列事業(yè)單位***。 13.經營支出:指事業(yè)單位***。 14.附屬單位***:填列事業(yè)單位***。 15.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位***(境)的國際旅費、國***市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位***(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過***路費、保險費等支出;公務接待費反映單位***(含外賓接待)支出。 16.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 17.機構***:指單位***。 五、附件 附件 ***部門(單位)項目支出績效自評結果清單 序號 預算單位 名稱 自評結論 1 304005-***市科技創(chuàng)新服務中心 國家大院名校運行補助(科技創(chuàng)新) 良 2 304005-***市科技創(chuàng)新服務中心 防震減災經費 良 3 304005-***市科技創(chuàng)新服務中心 科技成果“轉移支付”賦***區(qū) 26 縣路 優(yōu) 4 304005-***市科技創(chuàng)新服務中心 ***第一批科技創(chuàng)新專項資金 優(yōu) 5 304005-***市科技創(chuàng)新服務中心 上級補助經費(地震作用下木拱廊橋的損傷機理及加固修復研究) 優(yōu) <$[正文內容]>end

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