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【浙江,麗水市】麗水市科技發(fā)展研究中心2023年度單位決算的中標(biāo)通知
發(fā)布時間 2024-09-02 截止日期 立即查看
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中標(biāo)公告詳情

articlecontent <$[正文內(nèi)容]>begin 目錄 一、概況 (一)單位*** (二)機構(gòu)*** 二、***度單位*** ***度收入支出決算總表 ***度收入決算表(分單位) ***度收入決算表(分科目) ***度支出決算表(分單位) ***度支出決算表(分科目) ***度財政撥款收入支出決算總表 ***度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 ***度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表 ***度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 ***度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 ***度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 三、***度單位*** (一)收入支出決算總體情況說明 (二)收入決算情況說明 (三)支出決算情況說明 (四)財政撥款收入支出決算總體情況說明 (五)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 (六)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 (七)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明 (八)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明 (九)財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 (十)機關(guān)運行經(jīng)費支出說明 (十一)政府采購支出說明 (十二)國有資產(chǎn)占有使用情況說明 (十三)預(yù)算績效情況說明 四、名詞解釋 五、附件 一、概況 (一)單位*** 1. 開展科技發(fā)展規(guī)劃、科技體制與政策、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)***區(qū)域發(fā)展、科技人才的綜合性研究。提供相關(guān)競爭情報、科技咨詢***市科技輿情監(jiān)測分析服務(wù)。 2. 提供科技創(chuàng)新發(fā)展決策輔助,開展科技統(tǒng)計、科技監(jiān)測評價***究,承擔(dān)科技相關(guān)統(tǒng)計調(diào)查、科技計劃(專項)經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行等相關(guān)技術(shù)支撐工作。 3.受委托開展科技計劃和人才項目的受理、評審、立項、過程管理、驗收和專家?guī)烊粘_\行維護等工作。承擔(dān)各類科技創(chuàng)新載體認(rèn)定和管理的技術(shù)支撐和輔助工作。 4.受委托***市級科學(xué)數(shù)據(jù)中心(平臺)。***市本級公共科技網(wǎng)絡(luò)環(huán)境、信息化建設(shè)***市級科技計劃項目管理體系建設(shè)的技術(shù)支撐工作。***市網(wǎng)絡(luò)圖書館運營和維護工作。 5.負(fù)責(zé)科研儀器設(shè)備開放共享工作、研究***市本級中小型企業(yè)和創(chuàng)業(yè)者充分利用高校、科研院所和各類創(chuàng)新載體開展科技創(chuàng)新活動。 6.承擔(dān)科技監(jiān)督相關(guān)輔助工作,組織科技計劃全過程和科技計劃各類主體的科研誠信管理。 7.***市科學(xué)技術(shù)局交辦的其他任務(wù)。 (二)機構(gòu)*** 從預(yù)算單位***,本單位***:從預(yù)算單位***,本單位***。 二、***度單位*** ***度收入支出決算總表 公開01表 單位:***市科技發(fā)展研究中心 金額*** 收 入 支 出 項 目 行次 金額***行次 金額***1 欄 次 2 一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 1 801.50 一、一般公共服務(wù)支出 32 0.00 二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 2 0.00 二、外交支出 33 0.00 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 3 0.00 三、國防支出 34 0.00 四、上級補助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 五、事業(yè)收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00 六、經(jīng)營收入 6 0.00 六、科學(xué)技術(shù)支出 37 745.92 七、附屬單位*** 7 0.00 七、文化旅游體育與傳媒支出 38 0.00 八、其他收入 8 4.17 八、社會保障和就業(yè)支出 39 31.45 9 九、衛(wèi)生健康支出 40 28.29 10 十、節(jié)能環(huán)保支出 41 0.00 11 十一、城***區(qū)支出 42 0.00 12 十二、農(nóng)林水支出 43 0.00 13 十三、交通運輸支出 44 0.00 14 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 45 0.00 15 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 46 0.00 16 十六、金融支出 47 0.00 17 十七、援助其***區(qū)支出 48 0.00 18 十八、自然資源海洋氣象等支出 49 0.00 19 十九、住房保障支出 50 0.00 20 二十、糧油物資儲備支出 51 0.00 21 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 52 0.00 22 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 53 0.00 23 二十三、其他支出 54 0.00 24 二十四、債務(wù)還本支出 55 0.00 25 二十五、債務(wù)付息支出 56 0.00 26 二十六、抗疫特別國債安排的支出 57 0.00 本年收入合計 27 805.67 本年支出合計 58 805.67 使用非財政撥款結(jié)余 28 0.00 結(jié)余分配 59 0.00 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 29 0.00 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 60 0.00 30 61 總 計 31 805.67 總 計 62 805.67 注:1.本表反映本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,本套報表金額***可能存在尾數(shù)誤差。 ***度收入決算表(分單位) 公開02表 單位:***市科技發(fā)展研究中心 金額*** 單位*** 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營收入 附屬單位*** 其他收入 欄次***合計 805.67 801.50 0.00 0.00 0.00 0.00 4.17 ***市科技發(fā)展研究中心 805.67 801.50 0.00 0.00 0.00 0.00 4.17 注:本表反映本年度取得各項收入情況。 ***度收入決算表(分科目) 公開03表 單位:***市科技發(fā)展研究中心 金額*** 項 目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營收入 附屬單位*** 其他收入 支出功能分類科目編碼 科目名稱 類 款 項 欄次***合計 805.67 801.50 0.00 0.00 0.00 0.00 4.17 206 科學(xué)技術(shù)支出 745.92 741.75 0.00 0.00 0.00 0.00 4.17 20601 科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) 0.72 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 行政運行 0.72 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20604 技術(shù)研究與開發(fā) 4.27 4.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 *** 其他技術(shù)研究與開發(fā)支出 4.27 4.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 20605 科技條件與服務(wù) 359.20 359.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 機構(gòu)*** 359.20 359.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20699 其他科學(xué)技術(shù)支出 381.73 377.69 0.00 0.00 0.00 0.00 4.05 *** 其他科學(xué)技術(shù)支出 381.73 377.69 0.00 0.00 0.00 0.00 4.05 208 社會保障和就業(yè)支出 31.45 31.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事業(yè)單位*** 28.59 28.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 機關(guān)事業(yè)單位*** 19.06 19.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 機關(guān)事業(yè)單位*** 9.53 9.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社會保障和就業(yè)支出 2.86 2.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 其他社會保障和就業(yè)支出 2.86 2.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 衛(wèi)生健康支出 28.29 28.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事業(yè)單位*** 28.29 28.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 事業(yè)單位*** 28.29 28.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映本年度取得各項收入情況。 ***度支出決算表(分單位) 公開04表 單位:***市科技發(fā)展研究中心 金額*** 單位*** 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經(jīng)營支出 對附屬單位*** 欄次 1 2 3 4 5 6 合計 805.67 419.66 386.00 0.00 0.00 0.00 ***市科技發(fā)展研究中心 805.67 419.66 386.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映本年度各項支出情況。 ***度支出決算表(分科目) 公開05表 單位:***市科技發(fā)展研究中心 金額*** 項 目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經(jīng)營支出 對附屬單位*** 支出功能分類科目編碼 科目名稱 類 款 項 欄 次 1 2 3 4 5 6 合計 805.67 419.66 386.00 0.00 0.00 0.00 206 科學(xué)技術(shù)支出 745.92 359.92 386.00 0.00 0.00 0.00 20601 科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) 0.72 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 行政運行 0.72 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 20604 技術(shù)研究與開發(fā) 4.27 0.00 4.27 0.00 0.00 0.00 *** 其他技術(shù)研究與開發(fā)支出 4.27 0.00 4.27 0.00 0.00 0.00 20605 科技條件與服務(wù) 359.20 359.20 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 機構(gòu)*** 359.20 359.20 0.00 0.00 0.00 0.00 20699 其他科學(xué)技術(shù)支出 381.73 0.00 381.73 0.00 0.00 0.00 *** 其他科學(xué)技術(shù)支出 381.73 0.00 381.73 0.00 0.00 0.00 208 社會保障和就業(yè)支出 31.45 31.45 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事業(yè)單位*** 28.59 28.59 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 機關(guān)事業(yè)單位*** 19.06 19.06 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 機關(guān)事業(yè)單位*** 9.53 9.53 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社會保障和就業(yè)支出 2.86 2.86 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 其他社會保障和就業(yè)支出 2.86 2.86 0.00 0.00 0.00 0.00 210 衛(wèi)生健康支出 28.29 28.29 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事業(yè)單位*** 28.29 28.29 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 事業(yè)單位*** 28.29 28.29 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映本年度各項支出情況。 ***度財政撥款收入支出決算總表 公開06表 單位:***市科技發(fā)展研究中心 金額*** 收 入 支 出 項 目 行次 金額***行次 合計 一般公共預(yù)算財政撥款 政府性基金預(yù)算財政撥款 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 欄 次 1 欄 次 2 3 4 5 一、一般公共預(yù)算財政撥款 1 801.50 一、一般公共服務(wù)支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金預(yù)算財政撥款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 3 0.00 三、國防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科學(xué)技術(shù)支出 38 741.75 741.75 0.00 0.00 7 七、文化旅游體育與傳媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社會保障和就業(yè)支出 40 31.45 31.45 0.00 0.00 9 九、衛(wèi)生健康支出 41 28.29 28.29 0.00 0.00 10 十、節(jié)能環(huán)保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城***區(qū)支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 12 十二、農(nóng)林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通運輸支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其***區(qū)支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然資源海洋氣象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 20 二十、糧油物資儲備支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 24 二十四、債務(wù)還本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、債務(wù)付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特別國債安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合計 27 801.50 本年支出合計 59 801.50 801.50 0.00 0.00 年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 28 0.00 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 60 0.00 0.00 0.00 0.00 一、一般公共預(yù)算財政撥款 29 0.00 61 二、政府性基金預(yù)算財政撥款 30 0.00 62 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 31 0.00 63 總 計 32 801.50 總 計 64 801.50 801.50 0.00 0.00 注:本表反映本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 ***度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 公開07表 單位:***市科技發(fā)展研究中心 金額*** 項 目 本年支出 支出功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本支出 項目支出 類 款 項 欄次 1 2 3 合計 801.50 419.66 381.84 206 科學(xué)技術(shù)支出 741.75 359.92 381.84 20601 科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) 0.72 0.72 0.00 *** 行政運行 0.72 0.72 0.00 20604 技術(shù)研究與開發(fā) 4.15 0.00 4.15 *** 其他技術(shù)研究與開發(fā)支出 4.15 0.00 4.15 20605 科技條件與服務(wù) 359.20 359.20 0.00 *** 機構(gòu)*** 359.20 359.20 0.00 20699 其他科學(xué)技術(shù)支出 377.69 0.00 377.69 *** 其他科學(xué)技術(shù)支出 377.69 0.00 377.69 208 社會保障和就業(yè)支出 31.45 31.45 0.00 20805 行政事業(yè)單位*** 28.59 28.59 0.00 *** 機關(guān)事業(yè)單位*** 19.06 19.06 0.00 *** 機關(guān)事業(yè)單位*** 9.53 9.53 0.00 20899 其他社會保障和就業(yè)支出 2.86 2.86 0.00 *** 其他社會保障和就業(yè)支出 2.86 2.86 0.00 210 衛(wèi)生健康支出 28.29 28.29 0.00 21011 行政事業(yè)單位*** 28.29 28.29 0.00 *** 事業(yè)單位*** 28.29 28.29 0.00 注:本表反映本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。 ***度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表 公開08表 單位:***市科技發(fā)展研究中心 金額*** 人員經(jīng)費 公用經(jīng)費 科目代碼 科目名稱 決算數(shù) 科目代碼 科目名稱 決算數(shù) 科目代碼 科目名稱 決算數(shù) 301 工資福利支出 345.03 302 商品和服務(wù)支出 47.47 30703 國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用 0.00 30101 基本工資 48.54 30201 辦公費 1.40 30704 國外債務(wù)發(fā)行費用 0.00 30102 津貼補貼 0.00 30202 印刷費 0.00 310 資本性支出 0.33 30103 獎金 102.09 30203 咨詢費 0.00 31001 房屋建筑物購建 0.00 30106 伙食補助費 0.00 30204 手續(xù)費 0.00 31002 辦公設(shè)備購置 0.33 30107 績效工資 75.53 30205 水費 0.00 31003 專用設(shè)備購置 0.00 30108 機關(guān)事業(yè)單位*** 19.51 30206 電費 2.00 31005 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 0.00 30109 職業(yè)年金繳費 9.75 30207 郵電費 0.81 31006 大型修繕 0.00 30110 職工基本醫(yī)療保險繳費 7.93 30208 取暖費 0.00 31007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 0.00 30111 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 20.98 30209 物業(yè)管理費 3.19 31008 物資儲備 0.00 30112 其他社會保障繳費 1.36 30211 差旅費 4.58 31009 土地補償 0.00 30113 住房公積金 36.81 30212 因公出國(境)費用 0.00 31010 安置補助 0.00 30114 醫(yī)療費 3.20 30213 維修(護)費 0.04 31011 地上附著物和青苗補償 0.00 30199 其他工資福利支出 19.33 30214 租賃費 0.00 31012 拆遷補償 0.00 303 對個人和家庭的補助 26.83 30215 會議費 0.00 31013 公務(wù)用車購置 0.00 30301 離休費 0.00 30216 培訓(xùn)費 0.18 31019 其他交通工具購置 0.00 30302 退休費 25.87 30217 公務(wù)接待費 0.08 31021 文物和陳列品購置 0.00 30303 退職(役)費 0.00 30218 專用材料費 0.00 31022 無形資產(chǎn)購置 0.00 30304 撫恤金 0.00 30224 被裝購置費 0.00 31099 其他資本性支出 0.00 30305 生活補助 0.00 30225 專用燃料費 0.00 312 對企業(yè)補助 0.00 30306 救濟費 0.00 30226 勞務(wù)費 0.56 31201 資本金注入 0.00 30307 醫(yī)療費補助 0.00 30227 委托業(yè)務(wù)費 2.70 31203 政府投資基金股權(quán)投資 0.00 30308 助學(xué)金 0.00 30228 工會經(jīng)費 4.73 31204 費用補貼 0.00 30309 獎勵金 0.00 30229 福利費 14.59 31205 利息補貼 0.00 30310 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 0.00 30231 公務(wù)用車運行維護費 0.00 31299 其他對企業(yè)補助 0.00 30311 代繳社會保險費 0.00 30239 其他交通費用 0.00 399 其他支出 0.00 30399 其他對個人和家庭的補助 0.96 30240 稅金及附加費用 0.00 39907 國家賠償費用支出 0.00 30299 其他商品和服務(wù)支出 12.61 39908 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 0.00 307 債務(wù)利息及費用支出 0.00 39909 經(jīng)常性贈與 0.00 30701 國內(nèi)債務(wù)付息 0.00 39910 資本性贈與 0.00 30702 國外債務(wù)付息 0.00 39999 其他支出 0.00 人員經(jīng)費合計 371.86 公用經(jīng)費合計 47.80 注:本表反映本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。 ***度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 公開09表 單位:***市科技發(fā)展研究中心 金額*** 項 目 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 本年收入 本年支出 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 支出功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本支出 項目支出 類 款 項 欄 次 1 2 3 4 5 6 合計 注:本表反映本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 說明:本單位***,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。 ***度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 公開10表 單位:***市科技發(fā)展研究中心 金額*** 項 目 本年支出 支出功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本支出 項目支出 類 款 項 欄 次 1 2 3 合計 注:本表反映本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。 說明:本單位***,也沒有使用國有資本經(jīng)營安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。 ***度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 公開11表 單位:***市科技發(fā)展研究中心 金額*** 項 目 預(yù)算數(shù) 決算數(shù) “三公”經(jīng)費支出合計 0.50 0.08 1.因公出國(境)費用 0.00 0.00 2.公務(wù)用車購置及運行維護費小計 0.00 0.00 (1)公務(wù)用車購置費 0.00 0.00 (2)公務(wù)用車運行維護費 0.00 0.00 3.公務(wù)接待費 0.50 0.08 注:本表反映本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中:預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。因公出國(境)費用不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流。 三、***度單位*** (一)收入支出決算總體情況說明 ***度收入總計80***元,支出總計80***元,與***度相比,各增加6***元,增長8.72%,主要原因是:***一般公共預(yù)算財政撥款收入增加。 (二)收入決算情況說明 本年收入合計80***元;包括財政撥款收入80***元(其中,一般公共預(yù)算80***元,政府性基金預(yù)算***元,國有資本經(jīng)營預(yù)算***元),占收入合計99.48%;上級補助收入***元,占收入合計0.00%;事業(yè)收入***元,占收入合計0.00%;經(jīng)營收入***元,占收入合計0.00%;附屬單位******元,占收入合計0.00%;其他收入***元,占收入合計0.52%。 (三)支出決算情況說明 本年支出合計80***元,其中基本支出41***元,占52.09%;項目支出38***元,占47.91%;上繳上級支出***元,占0.00%;經(jīng)營支出***元,占0.00%;對附屬單位******元,占0.00%。 (四)財政撥款收入支出決算總體情況說明 ***度財政撥款收入總計80***元,支出總計80***元,與***相比,各增加8***元,增長12.01%。主要原因是***一般公共預(yù)算財政撥款收入增加。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)68***元,完成年初預(yù)算的116.68%,主要原因是年中有主管局轉(zhuǎn)撥的項目經(jīng)費。 (五)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況 ***度一般公共預(yù)算財政撥款支出80***元,占本年支出合計的99.48%。與***相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出增加8***元,增長12.01%。主要原因是:***一般公共預(yù)算財政撥款收入增加,相應(yīng)支出也增加。 2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況 ***度一般公共預(yù)算財政撥款支出80***元,主要用于以下方面:科學(xué)技術(shù)支出(類)74***元,占92.55%;社會保障和就業(yè)支出(類)3***元,占3.92%;衛(wèi)生健康支出(類)2***元,占3.53%。 3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況 ***度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為68***元,支出決算為80***元,完成年初預(yù)算的116.68%,主要原因是:年中有主管局轉(zhuǎn)撥的項目經(jīng)費。 其中: 科學(xué)技術(shù)支出(類)科技條件與服務(wù)(款)機構(gòu)***(項)年初預(yù)算數(shù)為34***元,支出決算數(shù)為35***元,完成年初預(yù)算的103.46%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因有人員新增。 科學(xué)技術(shù)支出(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項)年初預(yù)算數(shù)為28***元,支出決算數(shù)為37***元,完成年初預(yù)算的134.89%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中主管局轉(zhuǎn)撥產(chǎn)學(xué)研協(xié)同創(chuàng)新項目資金到本單位。 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位***(款)機關(guān)事業(yè)單位***(項)年初預(yù)算數(shù)為1***元,支出決算數(shù)為1***元,完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位***(款)機關(guān)事業(yè)單位***(項)年初預(yù)算數(shù)為***元,支出決算數(shù)為***元,完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。 社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)年初預(yù)算數(shù)為***元,支出決算數(shù)為***元,完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位***(款)事業(yè)單位***(項)年初預(yù)算數(shù)為2***元,支出決算數(shù)為2***元,完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。 科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(款)行政運行(項)年初預(yù)算數(shù)為***元,支出決算數(shù)為***元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因主管單位***。 科學(xué)技術(shù)支出(類)技術(shù)研究與開發(fā)(款)其他技術(shù)研究與開發(fā)支出(項)年初預(yù)算數(shù)為***元,支出決算數(shù)為***元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因項目為上年結(jié)轉(zhuǎn)資金,年初無預(yù)算安排。 (六)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 ***度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出41***元,其中: 人員經(jīng)費37***元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位***、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。 公用經(jīng)費4***元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出等。 (七)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明 本單位***度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支安排,故無相關(guān)數(shù)據(jù)。 (八)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明 本單位***度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支安排,故無相關(guān)數(shù)據(jù)。 (九)財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 1.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明 ***度“三公”經(jīng)費財政撥款支出全年預(yù)算為***元,支出決算為***元,完成全年預(yù)算的16.00%,***度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是***市財政厲行節(jié)約有關(guān)文件規(guī)定每年縮減三公經(jīng)費的支出。 2.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明 ***度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為***元,占0.00%,與***度相比,增加***元,主要原因是因公出國(境)預(yù)算均由財政統(tǒng)留管理,未編列到年初部門預(yù)算中。***市外辦安排的因公出國計劃和實際工作需求,經(jīng)批準(zhǔn)同意部門因公出國(境)的費用在當(dāng)年經(jīng)費中列支。;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為***元,占0.00%,與***度相比,增加***元,主要原因是沒有公務(wù)用車;公務(wù)接待費支出決算為***元,占100.00%,與***度相比,減少***元,下降69.40%,主要原因是嚴(yán)格遵守中央八項規(guī)定,堅持務(wù)實節(jié)儉,嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)的原則,嚴(yán)格控制公務(wù)接待范圍和標(biāo)準(zhǔn)。具體情況如下: (1)因公出國(境)費用全年預(yù)算數(shù)為***元,支出決算為***元,決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是因公出國(境)預(yù)算均由財政統(tǒng)留管理,未編列到年初部門預(yù)算中。***市外辦安排的因公出國計劃和實際工作需求,經(jīng)批準(zhǔn)同意部門因公出國(境)的費用在當(dāng)年經(jīng)費中列支。。全年使用財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個;累計0人次。 (2)公務(wù)用車購置及運行維護費全年預(yù)算數(shù)為***元,支出決算為***元。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是單位***。 公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為***元,支出決算為***元(含購置稅等附加費用)。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是單位*** 。主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車; 公務(wù)用車運行維護費全年預(yù)算數(shù)為***元,支出決算為***元。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是單位***。截至******月***日,財政撥款開支的公務(wù)用車保有量為0輛。 (3)公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為***元,支出決算為***元,完成全年預(yù)算的16.00%。國內(nèi)公務(wù)接待1批次,累計7人次。主要用于接待上級、同級、下級有關(guān)單位***。等支出。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格遵守中央八項規(guī)定,堅持務(wù)實節(jié)儉,嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)的原則,嚴(yán)格控制公務(wù)接待范圍和標(biāo)準(zhǔn)。其中: 外事接待支出***元,接待0批次,累計0人次。 其他國內(nèi)公務(wù)接待支出***元,主要用于上級、同級、下級有關(guān)單位***。接待1批次,累計7人次。 (十)機關(guān)運行經(jīng)費支出說明 主要原因是我單位***,也不是參照公務(wù)員管理事業(yè)單位,無機關(guān)運行經(jīng)費支出。 (十一)政府采購支出說明 ***度政府采購支出總額20***元,其中:政府采購貨物支出***元、政府采購工程支出***元、政府采購服務(wù)支出20***元。授予中小企業(yè)合同金額***元,占政府采購支出總額的100.00%。其中,授予小微企業(yè)合同金額***元,占授予中小企業(yè)合同金額***00%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額***金額***,工程采購授予中小企業(yè)合同金額***金額***務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額***金額***。 (十二)國有資產(chǎn)占有使用情況說明 截至******月***日,***市科技發(fā)展研究中心共有車輛0輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單價***以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。 (十三)預(yù)算績效情況說明 1.預(yù)算績效管理工作開展情況 根據(jù)預(yù)算績效管理要求,***市科技發(fā)展研究中心組織對***度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目1個,二級項目5個,共涉及資金38***元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。 本年無政府性基金預(yù)算項目。 本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算項目。 組織對“網(wǎng)絡(luò)圖書館”“科技創(chuàng)新云服務(wù)平臺運行”等7個項目開展了部門評價***公共預(yù)算支出38***元,政府性基金預(yù)***元,國有資本經(jīng)營預(yù)***元。從評價***4個項目自評結(jié)論為“優(yōu)”,2個項目自評結(jié)論為“中”,1個項目自評結(jié)論為“良”。 組織對本單位******況來看,本部門整體目標(biāo)完成情況如下:一是開展網(wǎng)絡(luò)圖書館建設(shè)運行和宣傳推廣工作。***采購17個數(shù)據(jù)庫,點擊率2386萬次,下載323萬篇章,按***元計算,節(jié)省下載費***元;二是推進(jìn)“產(chǎn)學(xué)研協(xié)同創(chuàng)新應(yīng)用”項目實施和“綜合集成的科技創(chuàng)新信息化平臺”項目驗收。 本年無下屬部門或單位******位決算中項目績效自評結(jié)果 ***市科技發(fā)展研究中心隨決算公開***度本單位***(詳見附件)。其中,網(wǎng)絡(luò)圖書館(科技創(chuàng)新)項目和產(chǎn)學(xué)研協(xié)同創(chuàng)新應(yīng)用(數(shù)字改革)項目績效自評具體情況如下: 網(wǎng)絡(luò)圖書館(科技創(chuàng)新)項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目自評得分84.***分,自評結(jié)論為“良”。項目全年預(yù)算數(shù)***元,執(zhí)行數(shù)為22***元,完成預(yù)算的95.9%。項目績效目標(biāo)完成情況:一是采購17個數(shù)據(jù)庫,點擊率2386多萬次;二是結(jié)合4.26讀書日、科技活動周、5.12防震減災(zāi)日等志愿服務(wù)開展宣傳推廣7次,發(fā)放網(wǎng)絡(luò)圖書館相關(guān)宣傳品與資料900份。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是預(yù)算資金未撥付完;二是部分績效目標(biāo)未完成。下一步改進(jìn)措施:一是合理編制預(yù)算;二是科學(xué)合理制定績效目標(biāo)。 產(chǎn)學(xué)研協(xié)同創(chuàng)新應(yīng)用(數(shù)字改革)項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目自評得分1***分,自評結(jié)論為“優(yōu)”。項目全年預(yù)算數(shù)為10***元,執(zhí)行數(shù)為10***元,完成預(yù)算的99.98%。項目績效目標(biāo)完成情況:一是推進(jìn)政府?dāng)?shù)字化改革,建設(shè)部門數(shù)據(jù)倉,建設(shè)數(shù)字政府、數(shù)字經(jīng)濟等系統(tǒng)科技創(chuàng)新子門戶;二是整合各科技創(chuàng)新載體和創(chuàng)新要素,提供科技創(chuàng)新協(xié)同應(yīng)用,實現(xiàn)產(chǎn)學(xué)研合作數(shù)字化改造。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是項目資金剩一點尾款未撥付;二是項目撥付資金到賬較慢。下一步改進(jìn)措施:一是合理安排經(jīng)費預(yù)算;二是及時跟蹤主管部門項目撥付到賬情況。 3.財政評價***價*** 4.部門評價***價*** 四、名詞解釋 1.財政撥款收入:指本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。 2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位***。 3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位***。 4.上級補助收入:指事業(yè)單位***。 5.附屬單位***:指事業(yè)單位***。 6.其他收入:指預(yù)算單位***“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位***”等之外取得的各項收入。 7.使用非財政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余):指事業(yè)單位******專用結(jié)余安排支出的金額***初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指預(yù)算單位***、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位***。 10.基本支出:指預(yù)算單位***,完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出。 11.項目支出:指預(yù)算單位***。 12.上繳上級支出:填列事業(yè)單位***。 13.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位***。 14.附屬單位***:填列事業(yè)單位***。 15.“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位***(境)的國際旅費、國***市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出,不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流;公務(wù)用車購置及運行費反映單位***(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過***路費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位***(含外賓接待)支出。 16.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 17.機構(gòu)***:指單位***。 五、附件 附件 ***部門(單位)項目支出績效自評結(jié)果清單 序號 預(yù)算單位 名稱 自評結(jié)論 1 304003-***市科技發(fā)展研究中心 科技創(chuàng)新云服務(wù)平臺運行 優(yōu) 2 304003-***市科技發(fā)展研究中心 網(wǎng)絡(luò)圖書館(科技創(chuàng)新) 良 3 304003-***市科技發(fā)展研究中心 ***惠明茶生態(tài)產(chǎn)品價***技術(shù)集成示范 優(yōu) 4 304003-***市科技發(fā)展研究中心 “科創(chuàng)飛地+產(chǎn)業(yè)飛地”雙向飛地助***區(qū)26縣實現(xiàn)共富的機***路徑研究 中 5 304003-***市科技發(fā)展研究中心 ***第一批科技創(chuàng)新專項資金 中 6 304003-***市科技發(fā)展研究中心 產(chǎn)學(xué)研協(xié)同創(chuàng)新應(yīng)用(數(shù)字改革) 優(yōu) 7 304003-***市科技發(fā)展研究中心 上級補助經(jīng)費(***市 R&D 指標(biāo)提升突破研究) 優(yōu) <$[正文內(nèi)容]>end

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